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部門整體支出績效評價自評報告范文

發(fā)布時間:2025-09-30

部門整體支出績效評價自評報告范文(精選15篇)

部門整體支出績效評價自評報告范文 篇1

  一、部門基本情況

 。ㄒ唬┎块T概況

  保山市統(tǒng)計局作為主管統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算的市政府工作部門,其主要職責如下:

  1、負責組織、協(xié)調全市統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時。管理全市經(jīng)濟社會宏觀數(shù)據(jù)庫。

  2、組織實施統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃。組織實施經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法。組織實施國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調查,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。

  3、會同有關部門組織實施人口、經(jīng)濟、農業(yè)普查及專項調查工作,匯總、整理和提供有關普查和調查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進行統(tǒng)計分析。

  4、組織實施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、居民服務和其他服務業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

  5、組織實施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經(jīng)濟等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

  6、組織實施各縣(市、區(qū))、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調查。統(tǒng)一公布全市基本統(tǒng)計資料。定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

  7、對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計預測、分析,提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

  8、依法備案部門統(tǒng)計調查項目。指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作和統(tǒng)計基層業(yè)務基礎建設。建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量審核、監(jiān)控和評估制度。

  9、建立并管理全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報,指導全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。

  10、協(xié)助地方管理縣(市、區(qū))統(tǒng)計局局長和副局長,會同有關部門組織和管理統(tǒng)計專業(yè)技術資格考試。組織并管理統(tǒng)計干部培訓工作。監(jiān)督管理下級政府統(tǒng)計部門由中央和省級財政提供的統(tǒng)計經(jīng)費。

 。ǘ┎块T績效目標的設立情況

  統(tǒng)一管理部門績效目標,通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況的設立,了解項目資金使用情況。

 。ㄈ┎块T整體收支情況

  20xx年我局財政撥款經(jīng)費收入572.46萬元,基本支出撥款536.12萬元,項目支出撥款36.34萬元,財政撥款經(jīng)費支出572.46萬元,基本支出536.12萬元,項目支出36.34萬元。

 。ㄋ模┎块T預算管理制度建設情況

  實行部門預算是財政改革的主要內容,是推進依法理財?shù)闹匾胧。實行部門預算有利于建立社會主義市場經(jīng)濟和公共財政相適應的財政運行機制,實行依法理財,規(guī)范理財,提高財政工作質量和財政資金使用效益。推行部門預算是建立規(guī)范科學的預算管理制度,保證財政資金分配和使用合理的基礎。實行部門預算就是將財政資金按部門和項目進行分配,把原來按功能劃分的資金細化到部門和項目,把部門的各種收支納入預算管理,預算一經(jīng)人大批準,財政部門和預算單位都必須嚴格執(zhí)行。

  二、績效自評工作情況

 。ㄒ唬┛冃ё栽u目的

  通過項目績效自評,了解資金使用是否達到了預期目標,資金管理是否規(guī)范,資金使用是否有效,檢驗預算支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經(jīng)驗,改進管理措施,有效提高資金管理水平和使用效益。

 。ǘ┳栽u指標體系

  綜合財政預算的原則。我單位嚴格按照規(guī)定全面反映預算內外資金情況,按照先預算外,后預算內的原則,統(tǒng)籌安排部門的支出預算,將單位的各項收入納入部門綜合預算。

  (三)自評組織過程

  1、成立保山市統(tǒng)計局績效自評工作領導小組,全面負責項目支出績效自評工作的開展;2、召開績效自評工作專題會議,確定績效自評項目,開展績效自評工作并編寫項目支出績效自評報告,報送市財政局。

  三、評價情況分析及綜合評價結論

  (一)投入情況分析

  我局20xx年部門預算績效的指導思想是:認真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關要求,不斷推進預算管理體制改革,進一步調整支出結構,統(tǒng)籌安排預算內外資金,確保工資性支出和機構運轉的.基本需要,盡量壓縮非生產(chǎn)性支出,圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點工作支出,促進國民經(jīng)濟持續(xù)快速協(xié)調發(fā)展。

 。ǘ┻^程情況分析

  我局在經(jīng)費支出時堅持"量入為出,收支平衡"的原則,從嚴控制支出,既考慮事業(yè)發(fā)展需要,又要考慮財力可能,實行預算資金統(tǒng)籌安排,綜合平衡。

 。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析

  1.聚焦加強黨的建設,堅決有力強化政治責任擔當

  一是往深里走、往心里走、往實里走。二是堅持黨支部積極跟進學、多種形式交流研討學習,營造氛圍推動全員參與學習,切實入腦入心,堅定信仰信念。三是深入開展黨史教育。

  2.聚焦依法管統(tǒng)治統(tǒng),堅決有力加強統(tǒng)計監(jiān)督

  堅持依法管統(tǒng)治統(tǒng),切實防范和懲治統(tǒng)計造假、弄虛作假。一是強化統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量管控。年內各專業(yè)發(fā)送查詢400余份。二是強化統(tǒng)計監(jiān)督聯(lián)合懲戒。全年對9個統(tǒng)計專業(yè)數(shù)據(jù)核查,對107家聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)和4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展統(tǒng)計執(zhí)法檢查,對存在差異率的企業(yè)均要求在下個報數(shù)周期進行整改,檢查結果在國家企業(yè)信用信息公示平臺進行了公示。三是建立健全了防懲統(tǒng)計造假、弄虛作假責任制問責制,下發(fā)了《保山市統(tǒng)計局負責人和統(tǒng)計人員防范和懲治統(tǒng)計造假弄虛作假責任制和問責制規(guī)定實施辦法》。充分與市委組織部、市紀委市監(jiān)委做好溝通匯報,凡需提拔、進一步使用或提名黨代表人選均核實是否涉及違反統(tǒng)計法律法規(guī)情況,年內共對1651人出具了審查意見。

  3.聚焦保山高質量發(fā)展,堅決有力做優(yōu)統(tǒng)計服務

  一是加強宏觀經(jīng)濟形勢分析研判。二是充分發(fā)揮統(tǒng)計職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務業(yè)、能源、貿易等各領域各專業(yè)入手,加大撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》力度,今年以來共組織撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》19期,其中10期受到了市委、市政府領導批示,為決策提供了參考依據(jù),參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路,在履職盡責、優(yōu)化服務能力上下功夫,努力解讀好“保山數(shù)據(jù)”。每月在“保統(tǒng)微訊”微信公眾號上發(fā)布經(jīng)濟社會發(fā)展情況主要指標,5月下旬發(fā)布了20xx年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展數(shù)據(jù)公報,10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟工作手冊》和《20xx年保山統(tǒng)計年鑒》。四是扎實開展“七人普”后續(xù)工作,及時發(fā)布了第七次人口普查數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)解讀,工作成效得到國家、省人普辦的認可。五是常規(guī)統(tǒng)計調查高質量完成。嚴格執(zhí)行國家、省統(tǒng)計局統(tǒng)計報表制度,高質量完成工業(yè)、投資等常規(guī)報表任務及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監(jiān)測、企業(yè)創(chuàng)新等調查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會議、工作報告、規(guī)劃制定等起草的咨詢建議工作,全年提供統(tǒng)計信息資料800余件。

  4.聚焦統(tǒng)計改革創(chuàng)新,堅決有力貫徹重大決策部署

  一是持續(xù)深化統(tǒng)計管理體制改革。認真貫徹落實上級統(tǒng)計重大改革文件,著力在提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量上下功夫,堅持依法統(tǒng)計、依法治統(tǒng)。印發(fā)了一系列加強數(shù)據(jù)質量的文件,通過筑牢防火墻,打造過濾網(wǎng),進一步規(guī)范對統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量管理控制。二是嚴格落實地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算改革。三是落實市委全面深化改革有關統(tǒng)計的改革事項。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區(qū)做好統(tǒng)計工作。

  5.聚焦內部管理,機關各項工作有序開展

  一是加強政務服務。切實推進“一網(wǎng)通辦”,扎實做好政務公開,全年共完成14件政務公開申請答復。二是貫徹落實“過緊日子”要求,三公經(jīng)費進一步壓縮。三是充實統(tǒng)計干部力量。通過公開招聘、遴選、考察選調等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。四是積極參與全市重點工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作,選派2名干部到創(chuàng)文辦參與全市創(chuàng)文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區(qū)參與愛國衛(wèi)生運動“七個專項行動”、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、文明勸導、疫情防控等工作。

 。ㄋ模┬Ч闆r分析

  20xx年項目的順利實施,保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成,在加強統(tǒng)計、機制完善、資金籌措、項目建設、隊伍建設、督查問效等方面精準發(fā)力,統(tǒng)計各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

  四、存在的問題和整改情況

  無

  五、績效自評結果應用

  一是通過績效自評結果,對指標完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強,對未完成的指標要深入剖析原因,找出癥結,在以后工作中完善和改進;二是利用績效自評結果,促進單位增強責任和效益觀念,提高財政資金支出決策水平和管理水平。

  六、主要經(jīng)驗及做法

 。ㄒ唬┘訌娊M織領導。加強對項目工作的全面領導嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法律法規(guī),按照項目管理制度及財務管理制度加強項目管理和監(jiān)督,確保項目規(guī)范順利實施。

 。ǘ┳龅綄?顚S谩栏癜匆(guī)范要求,做到?顚S谩人兄С龆加蓤筚~員把關,財務人員審核,再經(jīng)分管領導審批。尤其是在“三公”經(jīng)費支出上,認真貫徹落實上級有關精神,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,保證?顚S茫瑹o截留、無挪用等現(xiàn)象,取得了良好效果。

 。ㄈ┨岣呷藛T能力。工作人員按照要求參加市財政局組織的各類培訓及會議,同時加強自學,不斷提高業(yè)務能力。在工作中細心負責,認真抓好績效評價工作。

部門整體支出績效評價自評報告范文 篇2

  一、部門基本情況

 。ㄒ唬┎块T概況

  1.部門主要職責。根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關于印發(fā)〈昌寧縣機構改革方案〉的通知》(保辦字〔20xx〕12號)、《中共昌寧縣委 昌寧縣人民政府關于印發(fā)〈昌寧縣深化機構改革實施方案〉的通知》(昌發(fā)〔20xx〕1號)精神,部門主要職能如下。

  (1)貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關深化行政審批制度改革、加強政務服務、強化公共資源交易管理服務工作的方針、政策、法律、法規(guī)。依據(jù)國家、省、市有關法律、法規(guī)規(guī)定,負責牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務服務、公共資源交易管理服務的政策、制度、辦法、標準,并組織實施。

  (2)在昌寧縣行政審批制度改革領導小組領導下,牽頭開展行政審批制度改革工作,重點組織清理全縣行政審批事項以及其他政務服務事項,推進政府部門權責清單的整合和監(jiān)督管理工作。

 。3)負責全縣電子政務服務平臺的規(guī)劃、建設和管理工作。負責推進并指導全縣各級政務服務平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設,做好縣級政務服務平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設、管理、運行及維護工作,有效推進全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設。

  (4)負責指導、協(xié)調、推進全縣政府自身建設有關工作、政務服務、公共資源交易管理服務工作,重點對縣直部門(單位)在縣政務服務中心設置窗口,集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務服務事項和縣級公共資源交易服務進行統(tǒng)籌協(xié)調、組織推進、監(jiān)督管理。

  (5)負責縣政務服務中心和縣公共資源交易中心(以下簡稱“兩個中心”)的日常管理,建立健全相關考核評價機制和管理工作制度。負責對進駐政務服務大廳部門(單位)窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進行政審批網(wǎng)上服務大廳、投資項目中介超市的建設和運行管理工作。

 。6)負責對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設及管理。負責對公共資源交易活動實施綜合監(jiān)督。接受縣人民政府及有關部門委托,負責招投標行業(yè)管理方面的相關工作。接受有關部門委托,受理公共資源交易活動中的相關投訴和舉報,按職責轉送各行業(yè)主管部門處理。

 。7)負責昌寧縣“12345”政府熱線平臺的建設、管理、運行和協(xié)調工作。負責對“12345”政府熱線反映問題進行交辦、轉辦,并負責跟蹤和督查。

  (8)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

  2.機構設置情況。昌寧縣政務服務管理局是昌寧縣人民政府工作部門,為正科級,加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內設綜合辦公室、政務服務管理股、行政審批改革股、信息技術股、公共資源交易監(jiān)督管理股5個機構。行政編制9名。其中,正科級領導職數(shù)1名:局長1名;副科級領導職數(shù)4名:副局長4名(其中,1名兼任縣行政審批局局長、1名兼任縣公共資源交易管理局局長)。股所級領導職數(shù)5名。

  昌寧縣政務服務管理局所屬股所級財政全額撥款事業(yè)單位1個:昌寧縣公共資源交易中心(加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子)。核定事業(yè)編制7名,事業(yè)周轉編2名。其中,股所級領導職數(shù)1名:主任1名。內設辦公室、交易服務股、政府采購和出讓中心管理服務股、中介超市管理股4個股室。

  (二)部門績效目標的設立情況

  保障昌寧縣政務服務中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運轉。建設公開透明的政務公開平臺;建設制度科學完善,服務熱情周到、辦事高效快捷的政務服務平臺;建設運行了公共資源電子交易平臺,保證了公共資源交易活動依法依規(guī)在陽光下運行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿意度,為全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務服務環(huán)境。

  (三)部門整體收支情況

  昌寧縣政務服務管理局20xx年內收入255.65萬元,其中:財政撥款收入255.65萬元,占總收入的100%。年內支出258.00萬元,其中:人員支出經(jīng)費支出207.82萬元,占總支出的80.55%;日常公用經(jīng)費支出37.37萬元,占總支出的14.48%;項目支出12.81萬元,占總支出的4.97%。

 。ㄋ模┎块T預算管理制度建設情況

  認真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會計制度》,結合實際制定《昌寧縣政務服務管理局預算管理制度》、《昌寧縣政務服務管理局財務制度》等資金管理使用制度。

  二、績效自評工作情況

 。ㄒ唬┛冃ё栽u目的

  嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規(guī)定,通過開展部門整體支出績效評價,促進部門整體預算績效管理工作水平的提升,強化部門支出責任,規(guī)范資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障部門更好地履行職責,促進政務服務事業(yè)的發(fā)展。

 。ǘ┳栽u指標體系

  我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出績效自評,實行了先有預算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態(tài)。在支出過程中,能嚴格遵守各項規(guī)章制度。項目支出制定了方案,嚴格按方案組織實施,并加強了監(jiān)督,完成了年初招商引資目標任務。部門整體支出評價的內容包括產(chǎn)出、效益、滿意度指標(詳見《附件2:20xx年度部門整體支出績效自評表》)

 。ㄈ┳栽u組織過程

  根據(jù)昌寧縣財政局《關于開展20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(昌財發(fā)﹝20__﹞70號)文件要求,縣政務服務管理局高度重視,及時召開會議對此項工作進行了安排部署,成立了分管領導任組長,辦公室主任、會計、出納、信息技術股負責人為成員的部門預算項目績效評價領導小組,嚴格按照文件要求對標對表,通過查賬目、檢查系統(tǒng)運行情況等方式,認真對照績效自評表,對縣政務服務管理局20xx年經(jīng)費使用情況進行了全方位自查和自評,形成績效評價報告。

  三、評價情況分析及綜合評價結論

 。ㄒ唬┩度肭闆r分析

  投入指標二級指標兩個,分別為目標設定和預算配置。目標設定符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃,符合部門“三定”方案確定的職責,符合部門制定的中長期實施規(guī)劃;預算配置科學合理。個別項目績效目標設置不夠科學合理,需結合實際進行再優(yōu)化。

  (二)過程情況分析

  過程指標二級指標三個,分別為預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理,資金基本能按預算要求及時支付,建立了相應的預算管理制度和財務管理制度,對本單位的預算和財務工作進行規(guī)范,按相關要求及時在縣政府門戶網(wǎng)站進行預、決算公開,會計信息真實、完整、準確,資產(chǎn)管理規(guī)范。仍存在人員增加,預算調整數(shù)增加等情況。

 。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析

  產(chǎn)出設定二級指標為職責履行,20xx年昌寧縣政務服務管理局認真履職盡責,已按年度工作計劃完成相關工作。一是數(shù)量指標,本年預算數(shù)321.5萬元,實際執(zhí)行數(shù)258萬元,執(zhí)行率80.25%;二是質量指標,嚴格按照整體績效目標管理使用資金,確保資金使用合規(guī)性;三是時效指標,根據(jù)資金使用安排,及時支付經(jīng)費,確保全局公務運轉;四是成本指標,嚴格審批程序,以節(jié)約為原則,規(guī)范資金使用范圍及金額;五是重點工作辦結率,將縣政務中心運轉確定為重點工作,優(yōu)先支付。

 。ㄋ模┬Ч闆r分析

  效果情況設定二級指標履職效益,一是社會效益,推進公共資源陽光交易。推進縣、鄉(xiāng)兩級公共資源交易體系建設,持續(xù)強化縣級公共資源電子交易平臺運行管理,推進交易檔案電子化管理工作,確保招標采購的整個操作過程在制度框架下規(guī)范運作、陽光交易;二是經(jīng)濟效益,不斷總結工作經(jīng)驗和亮點,多渠道、多方式加大對政務服務工作的宣傳推介力度,營造縣政務服務優(yōu)化營商環(huán)境良好氛圍,促進全縣經(jīng)濟發(fā)展。三是發(fā)展效益,抓政務服務平臺基礎建設。按照規(guī)范化、標準化建設的要求,進一步推進鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村(社區(qū))服務場所建設,與電信公司和移動公司對接,接通全縣124個村(社區(qū))政務服務網(wǎng)絡,不斷完善各級服務場所平臺的服務功能,進一步優(yōu)化政務(為民)服務中心(站)窗口設置。四是可持續(xù)發(fā)展效益,依托國家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管+督查”系統(tǒng),實現(xiàn)對監(jiān)管的“監(jiān)管”,并通過歸集共享各類相關數(shù)據(jù),及早發(fā)現(xiàn)防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風險。

  四、存在的問題和整改情況

 。ㄒ唬┐嬖趩栴}

  1.績效管理的整體性上還有差距,管理體系需進一步健全。

  2.績效目標設定的科學性、時效性有待加強。

  3.因資金撥付情況及工作開展情況,導致個別項目在一定程度上存在支出進度慢的現(xiàn)象。

 。ǘ┱那闆r

  1.細化預算編制工作,認真做好預算編制。進一步加強內部預算管理意識,嚴格按照預算編制的'相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

  2.加強財務管理,嚴格財務審核。在費用報賬支付時,按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

  3.加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成。

  五、績效自評結果應用

  績效結果應用,既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評價結果得到合理應用,將此次績效評價結果作為以后年度建設資金分配的重要依據(jù),評價結果可公開。

  六、主要經(jīng)驗及做法

  1.完善管理機制,明確責任。項目實施完成后,加大對項目建設的保護工作和重視,構建職責分明、科學規(guī)范、實施有效的管理長效機制。

  2.拓寬資金來源,積極向上級爭取財政撥款資金,發(fā)揮政府導向作用,提高行政職能和人民群眾的滿意度。

部門整體支出績效評價自評報告范文 篇3

  一、基本情況

 。ㄒ唬┎块T整體支出概況

  1、收入構成情況:

  20xx年呈貢區(qū)實驗學校(小學部)年初預算資金15,290,757.00元,其中一般公共預算資金15,290,757.00元;基本預算支出調整0.00元,項目預算支出調整資金200,000.00元,結轉上年項目資金821,101.26元。

  2、支出構成情況:

  20xx年呈貢區(qū)實驗學校(小學部)共支出16,549,547.02元,其中基本支出10,678,123.25元;項目支出5,497,946.70元。

  3、結轉結余資金構成情況:

  20xx年基本支出結轉資金0元,項目支出結轉結余資金1,194,578.33元。

 。ǘ┎块T整體支出績效目標

  1、區(qū)委區(qū)政府及上級主管部門績效考核指標:

  績效考核指標分為產(chǎn)出指標、效益指標和滿意度指標。

  2、預決算公開:

  20xx年6月17日對我校20xx年預算情況在中國呈貢政務網(wǎng)公開;20xx年11月2日對我校20xx年部門決算情況在中國呈貢政務網(wǎng)公開。

  3、存量資金管理:

  20xx年呈貢區(qū)實驗學校(小學部)項目資金結轉582,771.81元,20xx年項目資金財政撥款2,827,655.28元,20xx年項目資金支出2,589,325.83元,20xx年項目資金結余821,101.26元。

  4、資產(chǎn)管理:

  我校已于20xx年1月完成20xx年度固定資產(chǎn)報表上報,確保資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財務賬務系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致;20xx年新購的符合固定資產(chǎn)標準的資產(chǎn)已全部計入固定資產(chǎn)系統(tǒng)及會計賬,20xx年報廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報廢批復已全部在資產(chǎn)系統(tǒng)做報廢核銷處置并且已在會計賬中做報廢減少處理。

  5、三公經(jīng)費控制:

  20xx年我校的三公經(jīng)費預算0元,實際支出0元,比20xx年下降0%。

  6、內部管理制度建設等的設定及完成情況:

  20xx年我校的內部控制還在建立階段,在20xx年3月5日報送了20xx年內部控制報告填報軟件,根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求,我校進一步完善了內部控制相關制度及流程圖。

  7、項目績效總體目標和階段性目標完成情況及預期經(jīng)濟效益、社會效益:

  根據(jù)學校發(fā)展需要制定和預算了20xx年項目預算,并按照計劃組織實施,截止到20xx年年底全部完工,完成本年度項目計劃目標。

  由于學校屬于公益性事業(yè)單位,學校的公用經(jīng)費及項目建設均不產(chǎn)生經(jīng)濟效益。所有項目均已完工,項目經(jīng)費預算不僅保障了學校教育教學工作順利開展,還提高了我校辦學質量,提升了校園文化環(huán)境,增加了學生愛國熱情和讀書氛圍,家長和社會滿意度更高。

 。ㄈ┎块T整體支出或項目實施情況分析

  1、資金到位、資金使用、資金管理情況:

  20xx年的基本和項目支出資金于20xx年11月份做預算申報,20xx年年初下達了基本支出預算資金計劃用款額度,20xx年3月份下達了20xx年項目資金計劃用款額度;局С龊晚椖恐С龅馁Y金全部實行?顚S,在資金使用之前,報用款計劃審批表到財政對口科室審批下達額度后再付款使用。

  2.項目組織和項目管理情況分析:

  項目資金預算是通過學校校務會和黨支部委員會討論通過,充分征求了老師的建議和意見。食堂建設設施設備購置經(jīng)費項目采用的是競標采購,嚴格按照合同約定事項,按計劃實施,由專人管理,后勤處負責質量監(jiān)控項目。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的

  進行績效自評的目的是了解本單位20xx年度財政資金預算支出的績效狀況,為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的責任,優(yōu)化支出結構,保障更好地履行職責,提高財政資金使用效益。

 。ǘ┛冃гu價工作過程:

  根據(jù)《呈貢區(qū)財政局關于20xx年度區(qū)級預算支出開展績效自評的通知》,本單位制定了部門整體支出績效評價的工作方案和績效評價指標,學校成立了校務委員會和黨支部委員會討論和績效評價,績效評價工作主要如下:

  1、核實數(shù)據(jù):對20xx年度部門整體支出數(shù)據(jù)的'準確性、真實性進行核實,將20xx年度和20xx年度部門整體支出情況進行比較分析;

  2、查閱資料:查閱20xx年度預算安排、預算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關文件資料和財務憑證;

  3、歸納匯總:對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總;

  4、根據(jù)評價材料結合各項評價指標進行分析評分;

  5、形成績效評價自評報告。

  (二)績效評價工作過程

  1、根據(jù)附件3-1:部門整體支出績效自評指表評分表的指標解釋和指標說明,結合本單位實際情況作出分析;

  2、根據(jù)以上指標對比實際情況給與每個小項打分;

  3、完成附件3-1:部門整體支出績效自評指表評分表打分,進行總結全面分析本單位通過績效評價分析存在的問題,提出的問題,并且進行分析整改。

  4、將績效評價結果運用。

  三、主要績效及評價結論

  1、經(jīng)濟性分析:

  20xx年呈貢區(qū)實驗學校(小學部)項目資金使用情況如下:中小學教科書經(jīng)費項目預算220,600.00元,實際列支179,897.28元,節(jié)約資金40,702.72元;農村義務教育營養(yǎng)改善計劃經(jīng)費項目預算1,264,000.00元,實際列支1,068,258.84元,節(jié)約資金195,741.16元;社會化聘用教師、臨時頂崗教師工資項目預算542,060.00元,實際列支516,603.00元,節(jié)約資金25,457.00元;課后服務經(jīng)費項目預算434,655.00元,實際列支208,980.00元,節(jié)約資金225,675.00元;以上項目共節(jié)約資金487,575.88元。

  2、效率性分析:

  本年度公用經(jīng)費以及各個項目資金均嚴格按照計劃進度實施完成,并且嚴格按照質量標準完成并通過驗收。

  3、效益性分析:

  由于學校屬于公益性事業(yè)單位,學校的公用經(jīng)費及項目建設均不產(chǎn)生經(jīng)濟效益。所有項目均已完工,不僅保障了學校教育教學工作順利開展,還提高了我校辦學質量,提升了校園文化環(huán)境,增加了學生愛國熱情和讀書氛圍,家長和社會滿意度更高。

  四、存在的問題

  1、由于學校管理人員及預算編制人員并非預算編制專業(yè)人員,項目預算編制金額與實際實施金額存在差異,導致項目預算金額大于實際支出金額,少量資金無法支出,影響支付進度以及資金使用效率。

  2、由于政策及實際情況發(fā)生變化,部門項目預算難免有所調整。

部門整體支出績效評價自評報告范文 篇4

  為加強績效管理的工作,根據(jù)石屏縣財政局關于部門整體支出績效管理的部署要求,我鎮(zhèn)積極開展相關工作,對20xx年的部門整體支出績效目標完成情況進行自評?傮w自我評價是:財政資金預算配置合理合規(guī),預算管理規(guī)范,資金效益合乎預期。具體自評情況如下:

  一、部門基本情況和績效目標

 。ㄒ唬┙M織機構設置情況:

  1、黨政機構設置。壩心鎮(zhèn)黨委、政府設置6個綜合辦公室:黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。

  2、事業(yè)單位設置。壩心鎮(zhèn)設置7個事業(yè)單位,均為股所級財政全額撥款公益一類事業(yè)單位:農業(yè)綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、社會保障服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、林業(yè)和草原服務中心、水務服務中心、財政所。

  (二)主要工作職能:

  1、貫徹落實好黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規(guī),做好農業(yè)、農村工作。

  2、為農村經(jīng)濟工作營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導,做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃,推動產(chǎn)業(yè)結構調整,提高經(jīng)濟發(fā)展的質量和水平。

  3、加強農村基礎設施、新型農村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設,落實強農惠農措施,著力解決群眾生產(chǎn)生活的突出問題,促進農民增加收入,切實維護農民合法權益。

  4、推進依法行政,嚴格依法履行職責,為群眾提供優(yōu)良公共服務,促進社會事業(yè)發(fā)展。

  5、指導村民自治,推動農村社區(qū)建設,綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解作用,加強農村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作,促進社會組織健康發(fā)展,增強社會自治功能,確保社會穩(wěn)定。

 。ㄈ﹩挝豢冃繕

  扎實推進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展、加強基礎設施建設、重點項目及招商引資、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治、社會事務及民生保障、綜治維穩(wěn)、掃黑除惡、征地拆遷、建設法制性政府、黨的建設工作,及時完成縣委、縣政府或上級主管部門績效考核的個性指標以及重點工作任務。

  二、部門整體收支情況

  20xx年度收入合計66982352.01元,其中:一般公共預算財政撥款收入57927089.79元。20xx年度支出合計69288095.28元,其中:基本支出23473180.43元,項目支出45814914.85元。一般公共預算財政撥款支出57927089.79元。一般公共預算財政撥款支出基本支出16774225.25元,項目支出41152864.54元。

  20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為161119.17元,其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,公務用車購置及運行費支出決算為94119.17元,公務接待費支出決算為67000元,20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比20xx年減少241690.16元,20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約,減少三公經(jīng)費開支。

  三、自評結果概述

  20xx年度財政預算資金、項目資金收支基本平衡,項目立項程序完整、規(guī)范,設置了明確的績效目標,財務相關管理制度健全,預算執(zhí)行及時、有效,活動開展及時有效,群眾滿意度較高,達到了預期目標。雖然項目支出績效管理的重視程度進一步提升,大部分項目有序開展,執(zhí)行和完成情況良好,資金使用比較規(guī)范,但是也存在不足之處,預算編制的計劃性和執(zhí)行管理上有待提高,制度的`執(zhí)行力有待進一步強化,項目實施進展慢等問題。

  四、下一步工作措施

 。ㄒ唬⿲ψ栽u結果進行通報反饋,將相關情況反饋到項目執(zhí)行部門,對項目進行總結回顧,查漏補缺,對需要改進的地方積極反思,創(chuàng)新工作方式方法,不斷完善項目。

 。ǘ┻M一步優(yōu)化項目指標,注重其科學性、實用性、可實現(xiàn)性和可操作性,盡可能地設計客觀性的量化指標,并適當使用定性指標;既關注部門的工作目標,也考慮受益者、社會公眾的體驗和感受,做到相互補充,科學可行。

  (三)進一步建立健全預算管理和專項資金管理制度,加強資金監(jiān)管,明確工作責任,將項目預算執(zhí)行情況與年終考核掛鉤,提升工作積極性,從而促進項目預算的有序進行。

部門整體支出績效評價自評報告范文 篇5

  根據(jù)《預算法》有關“各級政府、各部門、各單位應當對預算支出情況開展績效評價”的規(guī)定及衡山縣財政局關于印發(fā)《關于20xx年度部門整體支出開展績效自評有關事項的通知》(山財績〔20xx〕84號)文件精神,我局對部門整體支出及專項項目資金支出進行了績效評價,現(xiàn)將自評有關情況報告如下:

  一、部門概況

 。ㄒ唬┎块T基本情況

  衡山縣衛(wèi)生健康局為一級預算單位,負責人:唐,機構地址:x縣開云鎮(zhèn)衡山大道918號,統(tǒng)一社會信用代碼。

  (二)機構設置情況

  衡山縣衛(wèi)生健康局內設構16個股室,分別為辦公室(體制改革股)、人事股、計劃財務股、規(guī)劃與信息股、政策法規(guī)與綜合監(jiān)督股、行政審批服務股、疾病預防控制股、醫(yī)政醫(yī)管股、中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生股、婦幼健康服務股、藥物政策與基本藥物制度股、愛國衛(wèi)生工作股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、科技教育股、老齡健康股;

  所屬副科級公益類事業(yè)單位4個,分別衡山縣流動人口健康服務站、衡山縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、衡山縣衛(wèi)生和計劃生育應急管理中心、衡山縣老年人服務中心;

  所屬正股級公益類事業(yè)單位3個,分別衡山縣避孕藥具站、衡山縣衛(wèi)生健康宣傳指導站、衡山縣120調度中心。

 。ㄈ┤藛T編制情況

  截止20xx年12月31日,衡山縣衛(wèi)生健康局編制人數(shù)65人,其中行政編制21人,事業(yè)編制44人;在職人員115人,其中一般公共預算財政補助開支人數(shù)115人。

  (四)部門職能職責

  1、貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家衛(wèi)生健康法律法規(guī)、省、市衛(wèi)生健康地方性法規(guī),擬訂全縣衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康服務資源配置,指導區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

  2、協(xié)調推進全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化,提供方式多樣化的政策措施。

  3、負責全縣疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃,嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織落實,制定全縣衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案,突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃,組織和指導全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,收集上報法定傳染病疫情信息,突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

  4、組織擬訂并協(xié)調落實應對人口老齡化政策措施,推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。

  5、實施國家藥物政策和國家基本藥物制度,執(zhí)行國家基本藥物目錄和湖南省基本藥物目錄,組織制定衡山縣增補藥物目錄,擬訂全縣基本藥物采購、配送、使用的管理制度,提出全縣基本藥物價格政策的建議。

  6、負責落實職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生,放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范和政策措施,組織開展相關監(jiān)測、調查、評估和監(jiān)督,負責傳染病防治監(jiān)督,職業(yè)安全健康監(jiān)督管理。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估,負責食源性疾病及食品安全事故有關的流行病學調查。

  7、負責制定醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,制定醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全以及采供血機構管理的規(guī)范標準并組織實施,會同有關部門執(zhí)行省、市衛(wèi)生專業(yè)技術人員準入,資格標準,制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員執(zhí)行規(guī)劃和服務規(guī)范,建立醫(yī)療機構運行監(jiān)管和醫(yī)療服務評價體系。

  8、負責計劃生育管理和服務工作,開展人口監(jiān)測預警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關政策建議,提出完善計劃生育政策建議。

  9、指導全縣衛(wèi)生健康工作,指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系建設,擬訂并組織實施基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康發(fā)展規(guī)劃,組織擬訂全縣衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃,指導衛(wèi)生健康人才隊伍建設;加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才建設和培養(yǎng),推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

  10、負責全縣健康教育、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設等工作。完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,規(guī)范執(zhí)法行為,監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。

  11、貫徹執(zhí)行中央、省、市保健政策,負責全縣保健工作的管理,負責縣保健對象的醫(yī)療保健工作。承擔全縣重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

  12、制定全縣中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并納入全縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標。

  13、承擔縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領導小組和縣防治艾滋病工作委員會的日常工作。

  14、指導縣計劃生育協(xié)會的業(yè)務工作。

  15、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。推進管辦分離,推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

  二、基本支出情況

  衡山縣衛(wèi)生健康局基本支出為1826.7萬元,其中用于工資福利支出為1211.77萬元,商品與服務支出為439.02萬元,對個人家庭的補助為171.81萬元。

  三、項目支出情況

 。1)基本公共衛(wèi)生服務項目:

  中央及省財政補助下達2505.36萬元,按照財政事權分擔比例,縣本級配套600萬元,主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構基本公共衛(wèi)生開展服務支出,主要包括人員支出、公用支出、購買服務支出、成本支出等。

 。2)計劃生育服務專項:

  農村部分計劃生育家庭獎勵扶助中央共下達383.62萬元,省財政67.13萬元,縣本級配套29.95萬元;計劃生育家庭特別扶助中央財政下達102.58萬元,省財政下達30.79萬元,縣本級配套164.35萬元;城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵項目省財政下達128.64萬元,縣本級配套170.26萬元;獨生子女保健費省財政下達2.46萬元,縣本級配套7.87萬元;失獨人員一次性撫恤金縣本級配套15萬元;特扶、手術并發(fā)癥人員農保及醫(yī)療保險縣本級配套10.33萬元;特扶人員節(jié)日慰問金縣本級配套26.55萬元;特扶家庭住院護理保險縣本級配套7.74萬元。

 。3)衛(wèi)生醫(yī)藥體制改革專項:

  縣本級配套3000萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員及公用經(jīng)費財政補助包干。

 。4)老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補助專項:

  縣本級配套81.79萬元,主要用于全縣從事村衛(wèi)生室的鄉(xiāng)村醫(yī)生老年生活困難補助。

  (5)肇事肇禍精神病人監(jiān)護獎勵經(jīng)費專項:

  肇事肇禍嚴重精神病患者“以獎代補”縣本級下達經(jīng)費103.2萬元,全縣經(jīng)核查實際符合補助對象要求的動態(tài)管理嚴重精神病患者400余人,實行對精神病監(jiān)護人發(fā)發(fā)放監(jiān)護費年每人補助2400元。

 。6)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理專項資金:

  縣本級配套1150萬元,主要用于新冠疫情防控支出,包含防控物資、設備、新冠疫苗、隔離點賓館的租賃等費用。

 。7)衛(wèi)生專項支出

  縣本級配套49.37萬元,主要用于支持基本公共衛(wèi)生服務和重大公共衛(wèi)生服務項目,本公共衛(wèi)生服務項目是面向全體城鄉(xiāng)居民免費提供的公共衛(wèi)生服務項目;重大公共衛(wèi)生服務項目是面向特定人群或針對特殊公共衛(wèi)生問題提供的公共衛(wèi)生服務項目。

  四、部門整體基本支出績效情況

 。1)、基本支出資金績效情況:

  基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費等日常公用經(jīng)費。

  1、機關行政運轉保障。衡山縣衛(wèi)生健康局20xx年基本支出1826.7萬元,較上年增加3.87萬元,增加0.21%。按經(jīng)濟科目劃分,各項支出金額分別為:工資福利支出1211.77萬元;商品和服務支出439.02萬元,對個人和家庭的補助171.81萬元,其他支出4.1萬元,合計1826.7萬元。

  2、機關厲行節(jié)約。20xx年,財政批復局機關“三公經(jīng)費”預算46萬元,實際支出8.2萬元,其中:公務接待費4.82萬元;公務用車購置及運行費3.38萬元;三公經(jīng)費實際支出比預算減少37.8萬元,執(zhí)行率17.83%,比上年同期支出減少2.95萬元,落實中央八項規(guī)定,“三公經(jīng)費”支出連年下降,厲行節(jié)約效果明顯。

 。2)項目專項資金支出績效情況:

  項目支出是在基本支出之外為完成其特定的`行政工作任務而發(fā)生的支出,主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理專項、公共衛(wèi)生專項、其他醫(yī)療衛(wèi)生支出專項和計劃生育服務、計劃生育獎勵扶助專項等。

  1、疫情防控呈上“高分報表”。今年我局的中心工作任務是全力做好新冠肺炎疫情防控,確保衡山人民身體健康和生命安全。一是高位推進。在縣委、縣政府高度重視和正確領導下,我局作為疫情防控的主力軍,將疫情防控作為政治任務和頭等大事來抓,全系統(tǒng)率先取消節(jié)假日,盡銳出戰(zhàn),局領導靠前指揮,深入一線檢查指導,廣大醫(yī)務工作者不畏生死、連續(xù)奮戰(zhàn),彰顯了衛(wèi)健力量、展現(xiàn)了衛(wèi)健擔當,筑牢了“外防輸入、內防反彈”防控城墻。二是合力抗擊?h人民醫(yī)院作為定點救治醫(yī)療機構,院內成立工作組,調派精干力量,周密部署由預檢分診、發(fā)熱門診到院內防控的無縫對接,全力開展新冠肺炎患者的救治工作,實現(xiàn)疑似病例“零漏診”,確診病例“零死亡”。截至12月底,該院累計隔離治療113人次(其中確診病例8人;無癥狀感染者4人)。縣疾控中心落實了疫情監(jiān)測、流行病學調查、隔離點消殺、樣品送檢、健康宣教等防控工作,做好了各部門單位的疫情防控指導。局機關、縣中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院派出醫(yī)務人員在交通卡口開展體溫檢測篩查,其中高鐵站從元月23日至今仍在堅持進行測溫、查碼等監(jiān)測工作,累計體溫監(jiān)測1313605人,問診1184355人。組建醫(yī)療小分隊深入重點場所、部門開展疫情風險隱患排查指導工作。三是強化保障。隔離點能夠隨時需要隨時啟用,疫情防控前期先后征用衡山賓館、普濟醫(yī)院、眾憶賓館作為集中醫(yī)學觀察點,較好地滿足了隔離觀察、醫(yī)療救治的需要。常態(tài)化防控階段,我縣啟用的集中隔離點有3個,備用集中隔離點有2個,共計200余間隔離房。目前,正加快推進方艙醫(yī)院設計、平戰(zhàn)結合醫(yī)院前期準備工作。醫(yī)務人員能夠隨時待命隨時備戰(zhàn),我縣所有醫(yī)療機構全面進入強內涵、提能力階段,加強專業(yè)技術、疫情防控知識、應急處置能力的培訓,專業(yè)化防控水平提升迅速,確保召之即來、來之能戰(zhàn)、戰(zhàn)之能勝。醫(yī)療物資能夠隨時調配隨時可用,各醫(yī)療機構均按照最高既往高峰期疫情規(guī)模儲備3個月用量的物資,并及時清點、補充到位,確保物資隨時需要、隨時調配、隨時使用。四是嚴密管控。加強醫(yī)療機構院感管理,提高感染性疾病診療防控能力,有效預防和控制院內感染性疾病傳播。抓好境外及國內中高風險區(qū)入衡山人員的管控,閉環(huán)管理落實較好,對境外入衡山人員實行“14+7”和“2+1”管理,對中高風險區(qū)入衡山人員實行“14+2”管理。特別加強對治愈出院確診病例和無癥狀感染者的治療和隔離,執(zhí)行14+14的隔離措施,盡量避免復陽等情況的發(fā)生。注重隔離治療對象的人性化管理,從生活用品、營養(yǎng)搭配、心理疏導方面花心思,增強隔離人員抗擊疫情的信心和決心。疫情防控期間,我縣累計報告確診病例8例,已于2月28日全部治愈出院,從2月9日至今連續(xù)300多天實現(xiàn)新增病例零報告。累計報告無癥狀感染者4例,核酸檢測已全部轉陰。累計追蹤到密切接觸者336人,已全部解除醫(yī)學觀察。五是提升檢測能力。全縣共建成人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院、疾控中心三個核酸檢測實驗室,日單檢能力達20__多份。此外,我局還牽頭制定疫情防控相關的各類文件通知,起草疫情防控相關匯報材料、會議紀要。安排各醫(yī)療機構發(fā)放中醫(yī)藥湯劑68069人份,用藥金額34.5萬元。

  2、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革結出“豐碩果實”。從20xx年啟動藥品零差率銷售以來,我局就將醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革作為核心工作要務來抓,今年在疫情防控中暴露出的短板,更加增強我系統(tǒng)“一往無前、突破突圍”的發(fā)展定力,強化“三醫(yī)”聯(lián)動改革,破解“看病難、看病貴”問題,促使醫(yī)療機構之間配合更加權責一致、統(tǒng)一高效。一是公立醫(yī)院改革“放大招”。健全以公立醫(yī)院管理委員會為核心的管理體系,落實公立醫(yī)院經(jīng)營管理自主權。醫(yī)療衛(wèi)生基層服務能力、醫(yī)療服務量、群眾滿意度得到“三提升”;藥品使用監(jiān)測體系逐步完善,科學合理的用藥格局形成;聘用、崗位管理等制度的執(zhí)行以及縣級公立醫(yī)院編制備案制的改革,使得用人機制更加靈活;薪酬制度改革全面鋪開,醫(yī)院各項指標不斷優(yōu)化,平均住院天數(shù)、藥占比、耗材占比、住院患者次均費用下降,基藥占比、醫(yī)療服務收入占比提升。中醫(yī)藥領域改革攻堅戰(zhàn)打響,中醫(yī)藥惠民效果不斷彰顯,圓滿完成全國第四次中草藥資源普查項目,共制作中草藥臘葉標本1237種、種子標本123種、藥材標本198種;新建兩所中醫(yī)館,實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益同步增長;參加中藥技術比武,2名參賽人員榮獲市賽第四、第六名。二是分級診療“下猛藥”。成功建立縣內首個緊密型醫(yī)聯(lián)體,縣人民醫(yī)院與南華附二簽訂五年合作協(xié)議,南華附二首批選派6位專家常駐醫(yī)院。專家?guī)Ы滩榉、會診、門診接診共計750余人次;對280余名基層醫(yī)生進行培訓;完成手術67臺;指導開展無痛胃腸鏡、彩超、鏡下治療等2030人次。成功為九旬患者實施結腸癌根治術,胸椎以及嚴重腰椎壓縮骨折微創(chuàng)手術時間短、效果佳。全力推進?粕疃群献,縣人民醫(yī)院與市肺病診療中心建立專科聯(lián)盟。強弱聯(lián)建催生我縣醫(yī)療領域新活力,基層首診、上下聯(lián)動的分級診療模式形成,群眾看病難、看病貴的問題有效緩解。三是醫(yī)保支付方式改革“出良方”。全面開展單病種定額付費,門診費用、自費比例、間接成本實現(xiàn)“三下降”。

  3、生育服務工作孕出“幸福之花”。穩(wěn)妥實施“全面兩孩”政策,全縣出生人口性別比116.21,符合政策率90.47%。增強家庭發(fā)展能力,落實計劃生育家庭獎勵扶助政策,縣本級共撥付各類計生項目經(jīng)費2083.65萬元。提高扶助關懷工作水平,“雙崗”聯(lián)系人、家庭醫(yī)生簽約、就醫(yī)綠色通道三項制度落實率達100%。推進優(yōu)生優(yōu)育全程服務改革,實施母嬰安全和健康兒童行動計劃,轄區(qū)內出生缺陷發(fā)生率為萬分之30.25。協(xié)會工作蓬勃發(fā)展,進入省計生協(xié)會績效考核模范行列。組織縣鄉(xiāng)村三級計生協(xié)積極開展疫情排查、防疫知識宣傳、募捐等工作;持續(xù)開展暖心行動,發(fā)放慰問物資、各類補貼補助、購買健康保險等共計32.34萬元;有序開展“生育關懷”計生系列保險活動,全年完成保費31.22萬元,超額完成市定目標。

  4、基本公衛(wèi)迎來“嶄新局面”。以新冠肺炎疫情防控為軸心,緊盯防、控兩個環(huán)節(jié),圍繞3個方面抓落實,全方位提升公共衛(wèi)生服務能力。一是圍繞指標任務抓落實。全面落實基本公衛(wèi)服務,各項指標穩(wěn)步向好。建立居民電子檔案348057份,家庭醫(yī)生簽約144894人。高血壓規(guī)范化管理率為70.86%,糖尿病規(guī)范化管理率為72.36%。強化重度精神疾病管理,落實嚴重精神障礙患者監(jiān)護獎勵499人,重性精神疾病患者管理率為100%,孕產(chǎn)婦管理率為99.09%,產(chǎn)后訪視率為97.85%,0-6歲兒童管理22647人,新生兒訪視率98.92%,全縣免疫兒童建卡率、建證率均達到100%。二是圍繞應急體系建設抓落實。新冠肺炎疫情既是一次挑戰(zhàn)也是一次機遇。“1完善2加強”促突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置能力全面升級。完善機構機制。作為公共衛(wèi)生事件處置牽頭單位,我局進一步健全突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急指揮機構,局長親自掛帥、臨陣指揮,做到?jīng)Q策部署及時、問題處置及時、結果反饋及時。新冠肺炎疫情防控中,各醫(yī)療衛(wèi)生機構也相應成立院內應急指揮機構,使得突發(fā)事件發(fā)生后能第一時間響應,第一時間救援。進一步完善應急處置機制,工作方案、應急預案、處置預案、救治預案競相出臺,各項工作有的放矢、循序漸進。加強培訓指導。各醫(yī)療機構紛紛加大專業(yè)技能培訓力度、考核力度,醫(yī)療救治服務能力直線上升;對17所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生、防疫專干、慢病專干、兒保專干及280名鄉(xiāng)村醫(yī)生進行能力培訓,基層防控水平不斷提高;對231名參與核酸采樣、檢測人員,235名參與流調、消殺人員進行新冠肺炎疫情防控能力培訓,專項防控能力逐漸增強。加強應急演練。強化應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應急救援技能,要求全縣醫(yī)療機構多次開展醫(yī)療救治應急演練,并牽頭組織全縣范圍內多部門聯(lián)動的應急演練,提高了快速反應能力、應急救援能力以及協(xié)同作戰(zhàn)能力。三是圍繞宣傳引導抓落實。重視公共衛(wèi)生,就是要堅持預防為主,改變“重治療、輕預防”的觀念。我局強化宣傳造勢,提升全民健康素養(yǎng)。與縣融媒體中心合力打造“健康衡山”欄目;印發(fā)溫馨提示、健康教育宣傳單、保健知識宣傳海報等倡導群眾重視健康行為的培養(yǎng);聯(lián)合宣傳部門利用宣傳車進村入巷、“村村響”隨處可見播放健康防護、預防病毒等知識,引導群眾配合縣委、縣政府決策部署,做好自身防護;組織各醫(yī)療衛(wèi)生單位利用宣傳陣地營造濃厚的宣傳氛圍,各醫(yī)療衛(wèi)生單位紛紛利用LED屏、宣傳欄、櫥窗、展板等發(fā)布健康知識、疾病預防等宣傳信息,提高廣大群眾預防意識。

  (3)項目的產(chǎn)出成果及效益情況分析

  1、加強精神疾病患者的管理,促進社會和諧發(fā)展

  20xx年衡山縣衛(wèi)生健康局對全縣范圍內的肇事肇禍的精神病人進行了核查統(tǒng)計,“以獎代補”的形式發(fā)放肇事肇禍精神病人監(jiān)護獎勵經(jīng)費112.6萬元,年初計劃人數(shù)432人,實際人數(shù)499人,超計劃人數(shù)67人。加強對肇事肇禍等重度精神疾病患者的管理,可以降低其危險行為帶來的社會和經(jīng)濟影響,促進社會和諧穩(wěn)定。

  2、加強關懷失獨家庭,幫助失獨家庭解決實際困難

  20xx年失獨家庭慰問金預算金額15萬元,當年實際發(fā)生失獨事件的家庭為9戶,發(fā)放失獨家庭一次性撫慰金4.5萬元。加強對失獨家庭的關愛幫扶力度,可以了解他們的生產(chǎn)、生活狀況,解決失獨家庭生產(chǎn)、生活中存在的困難和問題。

  3、解決特扶、手術并發(fā)癥人員農保、醫(yī)療保障和特扶家庭住院護理津貼保險,全力推進脫貧攻堅。特扶、手術并發(fā)癥人員農保及醫(yī)療保險:20xx年計劃解決295位特扶、手術并發(fā)癥人員農保及醫(yī)療保險,實際為272人購買了醫(yī)療保險,272人購買了農保。特扶家庭住院護理津貼保險:20xx年計劃購買人數(shù)270人,實際購買247人。解決了特扶、手術并發(fā)癥人員、特扶家庭“看得起病、看得上病、看得好病”的問題;減輕了特扶、手術并發(fā)癥人員就經(jīng)濟壓力。

  4、積極落實人口和計劃生育獎勵政策,切實維護實行計劃生育育齡群眾的合法權益

  獨生子女保健費:20xx年計劃發(fā)放328人,實際發(fā)放281人。

  農村計劃生育家庭獎勵:20xx年計劃發(fā)放人數(shù)5200人,實際發(fā)放4995人。

  城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵:20xx年計劃發(fā)放人數(shù)2522人,實際發(fā)放2700人,超計劃178人。

  獨生子女保障費、計劃生育家庭獎勵的發(fā)放,體現(xiàn)了黨和國家對獨生子女家庭的關愛,讓居民感受到了響應國家號召實行計劃生育的光榮。提高了群眾參與、支持計劃生育工作的積極性。

  5、解決計劃生育家庭特別扶助和手術并發(fā)癥人員家庭的實際困難,完善人口和計劃生育利益導向政策體系

  手術并發(fā)癥人員扶助:20xx年計劃發(fā)放人數(shù)25人,實際發(fā)放25人,按計劃完成任務。

  計劃生育家庭特別扶助:20xx年計劃發(fā)放人數(shù)245人,實際發(fā)放247人,超計劃完成任務。

  計劃生育家庭特別扶助項目的執(zhí)行,解決計劃生育特扶家庭的實際困難,完善人口和計劃生育利益導向政策體系。

  五、部門整體支出綜合績效評價

  一年來,我單位財政資金嚴格按照預算管理要求和財經(jīng)財務制度規(guī)定執(zhí)行,中央、省、市財政下?lián)芙o我縣的各項衛(wèi)生計生項目資金和本級財政預算安排的專項經(jīng)費,嚴格按照項目專項資金使用管理要求和相應項目實施方案加強管理,制定了相關資金管理制度,嚴格資金支出,資金使用規(guī)范,項目工作開展措施有力,工作穩(wěn)步推進,且成效明顯。項目專項資金到位和撥付及時,財政相關配套項目資金有保障,資金使用單位嚴格專項資金使用與管理,專賬核算,專款專用,用到實處,沒有出現(xiàn)項目資金被擠占、挪用、和嚴重偏離績效目標的情況,確保了資金效果,項目專項資金產(chǎn)出效果比較明顯,達到預期目標,發(fā)揮了財政專項資金效益和作用。

  年度部門預算執(zhí)行整體收支平穩(wěn),衛(wèi)生各項工作開展順暢,工作目標如期實現(xiàn),重點工作突出,各項工作繼續(xù)保持,資金投入準確到位,資金支出成效明顯,整體效果好。20xx年衡山縣衛(wèi)生健康部門財政資金整體支出和專項資金使用、管理、產(chǎn)出績效總體評價為:“良好”。

部門整體支出績效評價自評報告范文 篇6

  一、預算單位基本情況

  株洲市供銷合作社聯(lián)合社是參照公務員管理的財政全額撥款正處級事業(yè)單位,屬市一級財政預算單位,主要承擔構建農業(yè)生產(chǎn)服務、農產(chǎn)品流通服務、城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務、農村合作金融服務、農村電商、供銷合作社綜合改革等工作。本單位現(xiàn)有科室5個,編制19個,在職人員17人,提前退休2人,離休人員0人,退休人員1人。

  二、預算支出及績效情況

 。ㄒ唬╊A決算及信息公開情況

  20xx年初預算資金421.91萬元,本級追加265.81萬元,總收入687.72萬元,其中:財政撥款687.72萬,其他收入0萬元。20xx年總支出687.72萬元,其中:基本支出370.78萬元(包含人員支出315.95萬元,公用經(jīng)費支出54.83萬元),項目支出316.94萬元。20xx年預、決算差異主要在于本級追加經(jīng)費支出265.81萬元。我社年末資產(chǎn)總額368.3萬元,負債總額252.07萬元。

  20xx年,我社“三公”經(jīng)費年初預算26萬元,本年支出11.15萬元,其中,公務車運行維護費5.9萬元,出國經(jīng)費0萬元,公務車運行維護費下降1.67%,公務接待5.25萬元,因公務接待人均標準比20xx年提高,使得公務接待費上升15.55%?傮w來看,全年“三公”經(jīng)費比20xx年增加5.76%,但未超過本年預算數(shù)。20xx年部門結轉資金3.54萬元(福利費)為年底退票,當年完成已經(jīng)支出。我社20xx年嚴格按照政府采購要求進行采購,本年度貨物采購13.64萬元。

  20xx年2月,單位已經(jīng)將《株洲市供銷合作社20xx年部門預算和“三公”經(jīng)費預算說明》在政府部門官網(wǎng)上進行公開。目前20xx年部門決算工作已經(jīng)完成,決算信息公開工作等市人大、市財政局統(tǒng)一安排。

 。ǘ┎块T整體績效情況

  在市委、市政府的領導和市財政的大力支持下,我社20xx年供銷系統(tǒng)主要經(jīng)濟指標平穩(wěn)增長。全年完成供銷系統(tǒng)購銷總額達289億元,商品購進132億元,銷售總額157億元,消費品零售額80.75億元,農業(yè)生產(chǎn)資料銷售額21.90億元,社辦企業(yè)農業(yè)產(chǎn)品銷售額11.16億元,社辦企業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷售額2.62億元,連鎖經(jīng)營銷售額33.35億元,農產(chǎn)品交易市場交易額64.89億元,再生資源交易市場交易額11.83億元,綜合服務營業(yè)額1.91億元。全年供銷系統(tǒng)銷售化肥800910.31噸,其中尿素179539.51噸、磷肥15168噸、鉀肥28713.5噸、碳銨11611噸、復合肥553957.5噸,其他肥料11920.8噸,化肥淡季儲備34479噸;銷售農藥3967.3噸、農地膜397.8噸;農資銷售額21.90億元。

 。1)基層組織體系建設專項資金。我社不斷完善基層組織體系建設,夯實供銷社基層基礎,對鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社進行了分類改造提升,從開展基層組織體系建設工作以來,我市惠民綜合服務中心已建設64個,惠民綜合服務社535個。20xx年新建惠民綜合服務中心(社)253個,完成全年目標建設的126.5%,把供銷合作社系統(tǒng)打造成為與農民聯(lián)結更緊密、為農服務功能更完備、市場化運行更高效的合作經(jīng)濟組織體系,成為服務農民生產(chǎn)生活得生力軍和綜合平臺。

 。2)新農村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡工程專項資金。我社積極搭建營銷平臺,拓寬農產(chǎn)品銷售渠道,聚力發(fā)展電子商務,積極改造傳統(tǒng)經(jīng)營網(wǎng)點和模式,將電商網(wǎng)點延伸至鄉(xiāng)村和社區(qū),全市供銷系統(tǒng)電商業(yè)務銷售額18.19億元,農產(chǎn)品電子商務銷售額9.78億元。20xx年,我社進一步加強市、縣、鄉(xiāng)、村四級網(wǎng)點建設,逐步形成了“市縣倉儲物流中心+鄉(xiāng)鎮(zhèn)配送服務站+村級經(jīng)營網(wǎng)點”的農資供應服務體系。

 。3)深化供銷合作社綜合改革專項資金。我社按照《株洲市財政局株洲市供銷合作社聯(lián)合社關于印發(fā)<株洲市供銷社綜合改革專項資金管理辦法>的.通知》(株財發(fā)[20xx]38號)文件要求,結合綜改工作實際,經(jīng)分管副市長同意后,將綜改專項資金下?lián)艿礁骺h市區(qū)。20xx年,我市供銷合作社綜合改革工作取得了以下亮點。一是形成了攸縣農業(yè)社會化服務大農合經(jīng)驗模式。攸縣供銷合作社惠農公司聯(lián)合其他5位社會自然人共同成立了攸縣大農合農業(yè)生態(tài)有限公司,通過社有資金的帶動,有效地撬動了社會資本,走上合作經(jīng)濟發(fā)展之路。二是醴陵市按照黨建、村建、社建“三建結合”和黨務、村務、商務“三務合一”的思路,依托市委組織部“美醴新村”的建設,與村兩委合作共建村級供銷惠農服務有限公司。三是淥口區(qū)供銷社領辦了由國家級農民示范合作社株洲縣塘改種養(yǎng)殖專業(yè)合作社牽頭,整合周邊的運興、順成、天馨、仁杰、其泰等5家省、市級農民示范合作社以及湖南湘春、明揚農牧、株洲銀丹、天久米業(yè)等4家省市級龍頭企業(yè)的優(yōu)勢組建聯(lián)合社。五是大力推進基層合作社發(fā)展。全國供銷總社評選醴陵市供銷合作社為20xx年度百強縣級社;茶陵縣綠康臍橙種植農民專業(yè)合作社等11家合作社為20xx年度農民專業(yè)合作社示范社。

  20xx年我社通過使用項目資金,充分發(fā)揮了供銷合作社服務“三農”得獨特優(yōu)勢和重要作用,有效的促進全市農業(yè)現(xiàn)代化、農民增收致富和農村全面小康社會建設,獲得了群眾的高度肯定,擁有較高的社會滿意度。

  三、存在的主要問題及下一步改進措施

 。ㄒ唬┲饕獑栴}:

  (1)預算績效觀念不深入。我社在日常財務工作中存在著一定程度的“重分配、輕管理、重支出、輕績效”的情況,造成該問題的主要原因是自身績效理念較薄弱,單位績效目標編制仍有缺失,需要進一步加強對資金績效管理的重視程度。

 。2)預算績效規(guī)范管理有盲點。在市財政逐步加強績效管理的情況下,我社財務人員面對當前績效管理工作既沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗可供借鑒,又缺乏專業(yè)性很強的技能儲備,只能是邊工作、邊學習、邊積累,短期內部分工作只能停留在表面,難以做到程序規(guī)范、管理科學,難以滿足當前績效管理要求。

 。3)機關運行經(jīng)費亟需增加。我社機關日常運轉經(jīng)費存在人均公用經(jīng)費偏低,扶貧經(jīng)費、美麗鄉(xiāng)村幫扶經(jīng)費等擠占了公用經(jīng)費,使得全年公用經(jīng)費存在較大缺口的情況,加上綜合改革工作壓力較大,制約我社在供銷社深化改革工作的投入力度。

 。ǘ└倪M措施:

 。1)進一步增強績效管理理念。在管理和使用預算資金的過程中,我社將更加突出資金使用績效,做到“花錢必問效”。加強與財政績效科的溝通協(xié)調,按照績效評價原則,開展資金安全性、規(guī)范性的監(jiān)督,確保專項資金的使用符合績效管理要求。

  (2)進一步嚴格財務管理制度。以《株洲市財政資金支付管理暫行辦法》為準繩,嚴格遵守國家、省、市財務管理法律法規(guī),嚴格執(zhí)行內部控制規(guī)范,確保資金使用、管理、監(jiān)督等各個環(huán)節(jié)有章可循,從制度上管理好用好每筆資金,力爭每筆資金的使用都為供銷事業(yè)帶來促進作用。

 。3)進一步加強財務素養(yǎng)和專業(yè)技能培訓。我社希望邀請市財政局相關科室,針對預算資金績效管理和相關法律法規(guī),對全市供銷社系統(tǒng)財務人員開展培訓,學習預算績效管理的法律法規(guī)、規(guī)范要求,讓績效理念深入人心、讓績效管理人員熟知政策、知行合一。

部門整體支出績效評價自評報告范文 篇7

  一、部門(單位)概況

 。ㄒ唬C構組成。

  機構組成情況:我部門設2個內設機構,分別是辦公室、計財股。

  (二)機構職能。

 。ㄒ唬﹪栏褙瀼貓(zhí)行自然資源管理法律法規(guī)和相關政策;

 。ǘ┴撠煶擎(zhèn)規(guī)劃區(qū)內和獨立選址非農業(yè)建設用地的統(tǒng)征工作,保障各類項目建設用地;

 。ㄈ┱魇胀恋貒栏駥嵭小皟晒、一登記”制度,負責依法擬定《征收集體土地補償安置方案》,經(jīng)自然資源行政主管部門審核后,報縣人民政府批準實施;

 。ㄋ模┴撠熣魇胀恋氐姆秶缍、實物調查、補償?shù)怯,做好征收補償、安置補償和青苗附著物的賠償工作;

 。ㄎ澹┴撠熞婪皶r向被征地集體經(jīng)濟組織或個人兌付各項征收補償安置費,做好原統(tǒng)征統(tǒng)轉村組農民生活補助費的核定和發(fā)放工作;

 。┴撠熞婪〝M定《征收集體土地上房屋拆遷補償安置方案》,經(jīng)自然資源行政主管部門審核,報縣人民政府批準后配合相關部門實施;

 。ㄆ撸┴撠熞婪〝M定《被征地農民社會保障實施方案》,經(jīng)自然資源行政主管部門審核后,報縣人民政府批準實施;

 。ò耍┴撠熃M織調查統(tǒng)計,科學合理編制全縣土地征收補償、青苗附作物補償、構(建)筑物補償、房屋重置價補償標準等,依法報有權機關批準后,嚴格實施,確保被征收人合法權益;

 。ň牛┴撠熣鞯、拆遷、安置、補償工作領域遺留問題的處置,政策宣講、咨詢受理、信訪處理等事務性工作,協(xié)助做好土地招拍掛工作,配合做好已征收土地的交地工作等。

  (十)承辦自然資源行政主管部門和上級交辦的其他工作。

  (三)人員概況。

  編制人數(shù)12人,現(xiàn)有在職人員12人,事業(yè)人員8人。

  二、部門財政資金收支情況

 。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。

  20xx年XX縣土地征收征用事務中心財政資金收入為9078.59萬元,其中當年財政撥款收入9078.59萬元,

  (二)部門財政資金支出情況。

  20xx年XX縣土地征收征用事務中心支出總額為9082.18萬元,其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元,是用于保障局機關正常支出的日常支出、土地征收征用工作經(jīng)費,包括基本工資、津補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等;社會保障和就業(yè)支出16.58萬元。衛(wèi)生健康支出7.59萬元,住房保障支出7.79萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出8947.24萬元,用于20xx年征地拆遷和地面附作物補償及相關工作經(jīng)費。

  三、部門整體預算績效管理情況

 。ㄒ唬┎块T預算管理。

  建立預算編審班子。建立以法人代表為主、由財會部門參加的預算編審班子。預算編審班子嚴格規(guī)定各自的'工作職責,保證預算編制任務的完成。預算編審班子根據(jù)上年度的預算執(zhí)行情況和本年度經(jīng)濟發(fā)展情況,綜合考慮各方面的因素,制定本單位本年度的總體目標。

 。ǘ﹫(zhí)行管理情況

  各項支出按照批準的預算和有關規(guī)定審核辦理,防止無計劃開支。基本支出必須堅持節(jié)約的原則,嚴格執(zhí)行規(guī)定的開支范圍及開支標準。專項支出按照計劃或預算批準的項目和用途使用。

 。ㄈ┚C合管理情況

  為保障項目資金安全,確保資金專款專用,我中心從資金申請、資金使用、會計核算三個環(huán)節(jié)加強資金管理。在項目資金申請環(huán)節(jié),嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金;在資金使用環(huán)節(jié),嚴格按照我中心資金財務審批流程辦理款項支付手續(xù),通過會計中心直接支付。在會計核算環(huán)節(jié),對本項目資金實際核算,確保專款專用。通過上述三個環(huán)節(jié)的管理,極力避免挪用、擠占、截留項目資金的現(xiàn)象,保證財政資金安全有效使用。

 。ǘ┙Y果應用情況。

  本年度結束后嚴格執(zhí)行績效評價,比對各個指標結果進行總結、分析,將各個指標反饋相應業(yè)務股室。

  四、評價結論及建議

 。1)評分結果:90分

 。2)主要結論

  本年度財政資金支出符合國家的政策,與實際需求高度相關;土地征收征用工作具有明確的績效目標,項目資金到位及時,項目實施過程中嚴格按實際需要實施,具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益,項目實施效果較好;項目后期政策、資金、人員的落實,為項目可持續(xù)運行提供了較好的保障,具有高度可持續(xù)性。

  為開展好本次項目自評工作,根據(jù)西財績〔20xx〕1號《XX縣財政局關于開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》文件要求,我中心按以下四個步驟開展績效評價:

  (1)成立項目自評小組;

  (2)收集項目相關資料,如財務資料、合同資料等。項目自評小組從本中心項目管理人員和財務人員收集項目相關資料,組織召開項目座談會,最終形成項目績效評價材料;

 。3)開展績效評價,形成自評報告。依據(jù)收集的項目資料,自評小組通過運用相關性、效率、效果、可持續(xù)性準則對本項目進行評價。

部門整體支出績效評價自評報告范文 篇8

  為進一步加強我鎮(zhèn)預算績效管理工作,壓實部門整體支出績效管理主體責任,根據(jù)上級部門要求,曹碑鎮(zhèn)認真開展了部門整體支出績效評價工作,現(xiàn)將自評情況報告如下:

  一、部門概況

  (一)機構組成

  曹碑鎮(zhèn)為獨立核算的行政單位1個(曹碑鎮(zhèn))。

  (二)機構職能

  1.認真貫徹實施國家、省、市各項方針、政策和法律、法規(guī);

  2.負責轄區(qū)內的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作;

  3.負責轄區(qū)內的集鎮(zhèn)建設和集鎮(zhèn)管理等工作;

  4.負責轄區(qū)內的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作;

  5.負責轄區(qū)內的民事調解、法律服務工作,維護居民的合法權益;

  6.負責社區(qū)建設和管理,積極開展社區(qū)服務工作,發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動;

  7.負責優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作;

  8.發(fā)展集鎮(zhèn)經(jīng)濟,管理集體資產(chǎn);

  9.組織提供人才、科技、信息和其他各種服務,推動街道經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序;

  10.負責計劃生育、勞動就業(yè)和民事調解等工作;

  11.保障轄區(qū)內少數(shù)民族的權益;

  12.指導和幫助村民委員會和社區(qū)居民委員會搞好組織建設和制度建設以及群眾自治;按照市人民武裝部的要求做好人民武裝工作;

  13.配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災工作;

  14.向市人民政府反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾來信來訪事項;

  15.承辦市委、市府交辦的其他事項。

  (三)人員概況

  本單位人員行政編制共計28名,事業(yè)編制12人,20xx年實有在職人員共計32名。

  二、部門財政資金收支情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算情況

  按照綜合預算的原則,曹碑鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。曹碑鎮(zhèn)人民政府20xx年收支總預算648.63萬元,較20xx年收支預算總數(shù)減少14.8萬元,主要是減少上年結轉、機關事業(yè)在職人員食堂就餐伙食補助。

  (二)部門資金支出情況

  一般公共服務支出303.78萬元,占46.83%;社會保障和就業(yè)支出69.91萬元,占10.78%;衛(wèi)生健康支出21.21萬元,占3.27%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.28萬元,占0.2%;農林水支出218.33萬元,占33.66%;住房保障支出24.12萬元,占3.72%;災害防治及應急管理支出10萬元,占1.54%。

  三、部門整體預算績效管理情況

 。ㄒ唬┎块T預算管理。

  我鎮(zhèn)各項預算項目程序嚴密、規(guī)劃合理、結果符合、分配科學、分配及時,專項預算績效目標完成、實施績效情況較好。

 。ǘ┙Y果應用情況。

  1.抓防疫,鞏固疫情防控成果。

  一是嚴格落實市級各項工作要求,“四強化”措施抓實常態(tài)化疫情防控,做到“平戰(zhàn)結合、扁平化管理”。二是積極開展疫苗接種工作,完成疫苗全程接種4012人,加強針接種136人,全鎮(zhèn)疫情防控成果有效鞏固。

  2.抓三農,全面助推鄉(xiāng)村振興。

  農業(yè)發(fā)展成效顯著,20xx年人均純收入達19600元,同比增長15%。基礎設施建設不斷完善,新硬化道路3.09公里,整治山坪塘3座、提灌站1座、灌溉渠5.4公里。撂荒地整治和土地流轉工作取得明顯成效,全鎮(zhèn)撂荒地整治面積預計達20__畝,30畝以上規(guī)模流轉土地達8500畝,流轉收入230余萬元。落實各項惠民補貼,全年累計發(fā)放400余萬元。

  積極落實防返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制。一是開展集中入戶排查5次,新增監(jiān)測對象2戶7人。脫貧村集體經(jīng)濟收入達13.28萬元,村“五有”進一步加強。二是完善易地搬遷集中安置點基礎設施和管理制度,幫助有勞動力的123人實現(xiàn)務工就業(yè)。爭取銜接資金項目3個,資金138萬元,全部用于改善農業(yè)生產(chǎn)條件和發(fā)展產(chǎn)業(yè)。三是幫助脫貧學生申請雨露計劃65人,教育扶貧救助187人,防貧保賠付5人。

  3.抓民生,持續(xù)增進百姓福祉。

  城鄉(xiāng)社會救助和保障體系不斷完善。救助貧困黨員、困難群眾等74戶83人。為8戶住院特困對象解決住院及護理費用2.672萬元。擁軍工作效能進一步提高,解決優(yōu)撫對象看病難26人、解決資金1.76萬元,為27名現(xiàn)役軍人發(fā)放“義務兵優(yōu)待金”49.6萬元。

  4.抓治理,城鄉(xiāng)環(huán)境持續(xù)向好。

  一是強化宣講教育,提升群眾環(huán)保意識。建立三級網(wǎng)格員宣講隊伍,切實踐行“綠水青山就是金山銀山”的綠色發(fā)展理念。二是強化環(huán)境整治,扎實開展城鄉(xiāng)環(huán)境治理工作。完成集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)“應接未接”整治和大田村污水處理站新建項目。全面落實養(yǎng)殖場季巡查制度,配齊環(huán)保智能垃圾箱,扎實開展秸稈禁燒及廁所革命,示范村廁所無害化率達到90%以上,人居環(huán)境持續(xù)向好。

  5.抓平安,維護社會和諧穩(wěn)定。

  一是繃緊“禁毒神經(jīng)”。創(chuàng)新開展“醫(yī)政合作”模式,充分利用鄉(xiāng)村醫(yī)生優(yōu)勢,健全、強化我鎮(zhèn)禁毒網(wǎng)絡的“神經(jīng)末梢”,得到遂寧市、射洪市禁毒支隊肯定,全鎮(zhèn)禁毒形勢持續(xù)向好。20xx年底,我鎮(zhèn)將全面發(fā)力,以禁毒“摘牌”結束,向禁毒“示范”推進。二是繃緊“治理神經(jīng)”。建立健全維穩(wěn)工作機制,糾紛調解成功率達到90%以上,信訪辦理結果滿意率達95以上,同派出所開展治安夜間聯(lián)合巡邏30余次。三是繃緊“安全神經(jīng)”。實行24小時領導帶班值班值守制度,開展安全生產(chǎn)大檢查6次,各類專項安全檢查12次,安全生產(chǎn)形勢總體平穩(wěn)。

  四、評價結論及建議

  (一)評價結論

  始終突出工作重點,積極發(fā)揮綜合協(xié)調作用;統(tǒng)籌落實各項任務,推動面上工作平衡發(fā)展;認真履行主體責任,切實加強干部隊伍建設。績效運行良好。

  (二)存在問題

  一是績效評價管理制度尚不健全?冃гu價開展缺乏強有力的制度保障。

  二是事后績效評價不夠全面。難以滿足不同層面和不同性質的績效評價需求。

  三是對目標管理結果運用不夠完善。

  四是相關工作的宣傳及培訓不到位。

 。ㄈ└倪M建議

  推動相關制度建設,逐步建立以績效為導向的預算編制模式。從項目績效評價制度入手,借鑒其他部門在績效管理方面的經(jīng)驗和做法,制定機關統(tǒng)一的績效考核制度,并將其貫徹到預算申請、預算分配、項目實施和績效考核的全過程。對考核指標進行全面系統(tǒng)的梳理,完善相關資材,加強績效管理工作的學習,強化各部門協(xié)調溝通,充分發(fā)揮部門績效管理考核的作用。做好預算,保證預算準確,無失誤。

部門整體支出績效評價自評報告范文 篇9

  結為切實做好20xx年度部門整體支出績效自評工作,提高財政資金使用效益,合本鎮(zhèn)實際,因本年度無專項資金項目支出,就20xx年度整體部門支出為我鎮(zhèn)社會、經(jīng)濟、生態(tài)、環(huán)保、節(jié)能減排等各項領域發(fā)揮的效益和產(chǎn)生的效果作了綜合自評,現(xiàn)將自評情況報告如下:

  一、部門概述:

  (一)部門編制和人員構成情況

  全鎮(zhèn)20xx年年末在職人員61人,退休10人,合計71人(其中:鎮(zhèn)人民政府在職43人;財政所在職3人;農業(yè)服務中心在職12人;水利站在職1人;林業(yè)站在職2人)。

 。ǘ┎块T職責職能

  1、道真縣陽溪鎮(zhèn)人民政府主要職能是貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī),貫徹執(zhí)行上級行政機關的決議、命令及同級黨委的決定,執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會的決議;對鎮(zhèn)人民代表大會和上級行政機關負責并報告工作;編制和執(zhí)行本鎮(zhèn)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃,編制并執(zhí)行財政預算;管理本行政區(qū)域經(jīng)濟和各項社會事業(yè)的行政工作,負責轄區(qū)內行政執(zhí)法工作,維護社會秩序,保護公民人身、民主、財產(chǎn)等合法權利。

  2、道真縣陽溪鎮(zhèn)財政所主要職能是開展財政資金管理,促進地方經(jīng)濟發(fā)展,財政專戶和預算外資金管理,財政公共支出管理及相關會計業(yè)務工作。

  3、道真縣陽溪鎮(zhèn)扶貧開發(fā)與農業(yè)服務中心主要職能是為扶貧開發(fā)和農業(yè)相關工作提供服務和技術指導,主要承擔扶貧開發(fā)、農業(yè)技術推廣、農機管理與推廣。

  4、道真縣陽溪鎮(zhèn)水利站主要職能是為農村水利建設提供技術支持與管理保障,宣傳和貫徹落實農村水利政策和法,編制本轄區(qū)內的水資源保護規(guī)劃、農村水利工程的規(guī)劃、勘測;設計農村水利工程和人畜飲水工程建設與管理,灌排專用機具,農村水利技術開發(fā),農村水利新技術示范,農村水利項目管理,技術咨詢,防汛抗旱管理及社會服務。

  5、道真縣陽溪鎮(zhèn)林業(yè)站主要職能是負責全鎮(zhèn)林業(yè)政策法規(guī)宣傳,貫徹執(zhí)行《森林法》,查處各種林政案件,負責全鎮(zhèn)造林綠化,認真完成上級下達各項任,負責全鎮(zhèn)森林防火工作。

  (三)鎮(zhèn)年度工作計劃

  1、堅定不移鞏固脫貧成果,接續(xù)推進鄉(xiāng)村振興

  進一步聚焦“一達標兩不愁三保障”,嚴格落實“四個不摘”要求,全力鞏固提升脫貧成效。著力推進產(chǎn)業(yè)到組到戶,積極探索農村集體產(chǎn)權制度改革增收新模式,盤活集體資產(chǎn)、喚醒沉睡資產(chǎn),引導貧困戶抱團入股參與經(jīng)營決策,壯大集體經(jīng)濟、促進農民增收;著力做好扶貧項目的后續(xù)管理服務工作,重點抓好易地搬遷后續(xù)服務,推進“五個體系”建設,切實鞏固易地扶貧搬遷成果;深化完善“55432”防貧監(jiān)測機制,繼續(xù)抓好脫貧戶的后續(xù)幫扶跟蹤工作,做到脫貧不脫鉤;建立脫貧致富長效機制,加大低保兜底保障力度,對因無勞力、殘疾等原因無法發(fā)展生產(chǎn)、就業(yè)的貧困戶提供兜底保障,確保脫貧各項政策措施落地見效。

  2、堅定不移抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展,持續(xù)促進農民增收

  突出烤煙、中藥材主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展,大力實施煙藥輪作,統(tǒng)籌蔬菜、辣椒、食用菌、方竹筍、畜禽養(yǎng)殖齊頭并進。認真謀劃布局,積極爭取項目投入,狠抓環(huán)節(jié)管理,促進農業(yè)產(chǎn)業(yè)提質增效;做好農業(yè)保險工作,切實降低自然災害帶來的風險和損失;做實做好辣椒、黨參等保底收購工作,加快推進訂單式發(fā)展;深入挖掘和拓展農業(yè)非農價值,賦予農業(yè)生活休閑、生態(tài)保護、文化傳承等功能,把農業(yè)與旅游產(chǎn)業(yè)相結合,就地實現(xiàn)增產(chǎn)增值。20xx年,全鎮(zhèn)計劃種植烤煙6000畝以上、煙葉產(chǎn)量137萬斤,新增中藥材3000畝以上、實現(xiàn)在田面積10000畝;力爭投放食用菌200萬棒,種植蔬菜20__畝、辣椒20__畝;管好方竹筍3400畝、力爭投產(chǎn)1000畝以上;穩(wěn)定生豬存欄5000頭、山羊2500只、肉牛1000頭以上;力爭引進1-2個有實力經(jīng)營主體進駐發(fā)展,每個村集體經(jīng)濟收入5萬元以上。

  3、堅定不移加大項目投入,持續(xù)加快設施改善

  認真組織實施好雄家山和桐麻樹2條產(chǎn)業(yè)路建設,沙子嶺和石朝門煙基地排水渠建設;實施國土綜合治理項目,用好土地增減掛鉤政策;完成集鎮(zhèn)垃圾中轉站配套設施建設;完成農村飲水安全補短建設;實施好農村人居環(huán)境改善與提升、電力擴容增壓、雪亮工程等重點建設項目。積極探索實踐基礎設施后續(xù)管護長效機制,確保更好地服務群眾,為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會建設和改善群眾生產(chǎn)生活條件以及吸引外來投資創(chuàng)業(yè)打下堅實基礎。

  4、堅定不移發(fā)展社會事業(yè),持續(xù)增進民生福祉

  持續(xù)加強轄區(qū)學校教育教學質量提升;推進衛(wèi)生院、衛(wèi)生室標準化建設,全面開展家庭醫(yī)生簽約服務和全民健康體檢;抓好食品藥品監(jiān)管;繼續(xù)落實好殯葬惠民政策;扎實做好“雙擁”(27)工作,認真落實退役軍人安置政策;加強農村公共服務平臺、文化綜合服務中心建設,發(fā)揮新時代文明實踐站陣地優(yōu)勢,深入推進文化引領工程;強化低保動態(tài)管理,加大臨時救助力度,確保困難群眾應保盡保;全面完成村(居)民委員會換屆選舉工作。全力辦好十件民生實事:

 、僮龊肎653國道開工建設準備工作;

  ②完成陽溪至陽壩油路鋪設;

  ③完成銀杉大道延伸規(guī)劃建設;

  ④完成農村30戶以上集中居住垃圾收運全覆蓋;

 、萃瓿15000畝國儲林項目實施;

 、尥瓿涉(zhèn)域國土空間科學規(guī)劃;

 、咄瓿杉(zhèn)供排水改擴建工程;

 、嗤瓿申栂獙W校五人制足球場建設;

  ⑨完成陽溪市級示范幼兒園創(chuàng)建;

 、馔瓿删蠢显荷壐脑臁

  5、堅定不移優(yōu)化生態(tài)環(huán)境,持續(xù)推動綠色發(fā)展

  積極踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念,圍繞“一村一品”建設打造,科學推進村莊規(guī)劃發(fā)展,積極探索實踐農村經(jīng)營制度改革,充分利用閑置土地、房屋等資源推進農村經(jīng)濟多元發(fā)展;深入開展農村人居環(huán)境整治行動,切實改善集鎮(zhèn)和農村居民的生產(chǎn)生活環(huán)境,提升鄉(xiāng)村面貌;進一步強化“兩違”管控,加大生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法力度;加強土壤污染防治,嚴格落實耕地保護巡查制度,嚴厲打擊農村亂占耕地建房等各類破壞耕地的行為;全力抓好退耕還林補植補造,嚴格落實“林長制”“河長制”和“十年禁捕”工作,嚴厲打擊濫砍濫伐、秸桿焚燒、開荒毀林、污水亂排、毒魚電魚等行為,堅決打贏污染防治攻堅戰(zhàn)和藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。大力整治集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生,切實清理占道經(jīng)營,積極啟動省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建。

  6、堅定不移防范化解風險,持續(xù)維護社會穩(wěn)定

  嚴格落實“四方責任”,加強疫情防控宣傳,強化重要場所和重點人群精準防控,做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早隔離、早治療,確保全鎮(zhèn)人民群眾身體健康和生命安全;堅持底線思維,建立健全財務管理制度,進一步樹牢過“緊日子、苦日子”思想,全力兌現(xiàn)解決脫貧攻堅期間所欠群眾相關資金;盤活用好鎮(zhèn)級資源資產(chǎn),持續(xù)壯大集體經(jīng)濟,堅決遏制政府債務增量、化解政府債務存量;深化“一中心一張網(wǎng)十聯(lián)戶”管理模式,深入推進“雪亮工程”“天網(wǎng)工程”建設,實現(xiàn)重點區(qū)域、重點場所監(jiān)控全覆蓋;建立健全矛盾糾紛排查化解穩(wěn)控制度和信訪工作制度,持續(xù)提升基層自治組織治理水平;持續(xù)抓好早婚早育專項治理工作;持續(xù)加大違法犯罪行為懲治力度,嚴厲打擊黃賭毒,深入推進“三年大掃除”工作;持續(xù)抓好特殊群體教育管理;嚴格履行意識形態(tài)“一崗雙責”責任,堅決嚴厲打擊非法宗教、涉邪涉暴人員,嚴厲懲處造謠傳謠、傳播反面言論等行為;嚴格落實安全生產(chǎn)工作“六級六覆蓋”,深入推進“安全生產(chǎn)專項整治三年行動”,扎實開展安全隱患排查整治,建立健全安全生產(chǎn)應急預案,全力保障人民群眾生命財產(chǎn)安全和身體健康。

  7、堅定不移加強自身建設,持續(xù)提升政府效能

  堅定政治立場,樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”;堅決貫徹縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委決策部署,確保政令暢通、執(zhí)行有力;持續(xù)加強黨風廉政建設和反腐敗斗爭,嚴守政治紀律和政治規(guī)矩,嚴格落實“兩個責任”,切實履行“一崗雙責”,嚴厲整治發(fā)生在群眾身邊的腐敗問題,持之以恒正風肅紀,嚴防“四風”問題反彈回潮;嚴格落實意識形態(tài)工作責任制;從嚴從實推進依法行政;大興調查研究、真抓實干、勤儉節(jié)約之風,堅持科學民主決策,自覺主動接受人大及人民群眾監(jiān)督;從嚴控制“三公”經(jīng)費支出,嚴格“三產(chǎn)”管理,規(guī)范干部住房和公車使用,嚴格執(zhí)行公務接待標準。深入實施“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”,全面推進重大事項、項目招投標、政府采購、產(chǎn)業(yè)扶持政策等政務公開,讓權力在陽光下運行。

 。ㄋ模20xx年預算收支總額、預算執(zhí)行情況

  20xx年度收、支總計1197.61萬元;本年支出合計1197.61萬元,其中:基本支出1157.61萬元,占96.67%;項目支出40萬元,占3.33%。

  二、評價結論及績效分析:

  (一)部門整體績效自評方式:查閱資料、走訪調查。

 。ǘ┎块T整體支出績效評價主要來源:

  1、鎮(zhèn)人民政府20xx年年初工作計劃和20xx年度工作總結;

  2、鎮(zhèn)人民政府20xx年度部門預算和20xx年度部門決算;

  3、20xx年—20xx年度“三公”經(jīng)費對比;

  4、內部管理情況。

 。ㄈ┛冃гu價整體結果:總體得分99.6分,排列檔次為優(yōu)。

 。ㄋ模╊A算編制和執(zhí)行情況

  1、陽溪鎮(zhèn)部門人員構

  2、部門預算安排

 。1)收入預算

  20xx收入預算總額1197.61萬元,其中:公共財政預算撥款收入1197.61萬元,占預算總額的100%。

 。2)支出預算

  20xx年部門預算總額1197.61萬元。

  ①、一般公共預算財政撥款收入安排支出1197.61萬。

 。3)“三公”經(jīng)費預算

  ①、公務接待費18萬元。

 、、公務用車運行維護費9萬元。

  3、兩年“三公”經(jīng)費預算執(zhí)行情況

  20xx年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出22.31萬元,其中:公務車運行維護費本年度支出10.29萬元,同比減少112元,與上一年度基本持平;公務接待費12.02萬元,同比減少9.54萬元,原因是精簡接待;因公出國(境)費本年度支出0元,同比減少0元。現(xiàn)公務用車保用量2輛。

  20xx年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出18.34萬元,其中:公務車運行維護費本年度支出8.27萬元,同比減少2.02萬元;公務接待費10.06萬元,同比減少1.96萬元,原因是精簡接待;因公出國(境)費本年度支出0元,同比減少0元。現(xiàn)公務用車保用量2輛。

  三、主要經(jīng)驗做法

 。ㄒ唬┪益(zhèn)從年初工作計劃和年度整體支出情況來看,一是預算執(zhí)行情況較好,支出把關較嚴,量力而行,量財辦事;二是專項資金“三!惫芾恚瑹o截留、套取、挪用專項資金行為;三是農村產(chǎn)業(yè)結構調整較好,低效常規(guī)農作物種植率較低;四是廉政建設執(zhí)行率較好,全年無干部違紀違規(guī)現(xiàn)象。

 。ǘ┎块T預算收支執(zhí)行情況

  20xx年財政收支執(zhí)行情況:

  財政收入情況:20xx年全鎮(zhèn)實現(xiàn)總財力1197.61萬元,比上年減少14.98%。

  財政支出情況:一般公共服務支出782.5203萬元,占65.34%;社會保障和就業(yè)支出61.7475萬元,占5.15%;衛(wèi)生健康支出35.4312萬元,占2.95%;節(jié)能環(huán)保支出19.7657萬元,占1.65%;農林水支出248.3653萬元,占20.73%;住房保障支出49.7864萬元,占4.15%。

 。ㄈ┎块T內部管理情況

  20xx年我鎮(zhèn)下發(fā)了干部管理意見,財務管理意見,黨風廉政建設制度,總體來看,內部管理較好,一是嚴格執(zhí)行三重一大;大額資金實行集體討論,無領導打招呼和私自簽批行為;二是堅持簽字一支筆,無隨簽隨支行為;三是專項資金實行“三專”管理,無套取、挪用、截留等行為;四是嚴格執(zhí)行預算管理,真正做到先有預算后有支出,無超支和亂支行為;五是資產(chǎn)一年一清,確保了國有資產(chǎn)無流失和浪費行為;六是堅持厲行節(jié)約,杜絕大吃大喝,嚴格執(zhí)行接待標準和公務用車管理,確保了保工資、保運轉和民生的剛性支出。七是檔案管理規(guī)范,專人管理,查閱有記錄,借用有簽批。

  四、存在的問題

  財政開支范圍逐漸擴大,財政剛性支出及基礎設施建設投入增長較快,財政自給率低,對上級財政的依賴性很強,特別是民生工程和小城鎮(zhèn)建設項目所需資金量大,資金調度困難。面對困難和問題,我們還需認真研究財政政策,積極爭取上級財政的支持和幫助,逐步緩解我鎮(zhèn)財政的困難和壓力。

  五、改進措施及建議

  大力支持經(jīng)濟發(fā)展,發(fā)揮資源優(yōu)勢,積極培植財源,挖潛增值保增長。要把資源優(yōu)勢轉化為經(jīng)濟優(yōu)勢,一是要充分發(fā)揮資源優(yōu)勢,加強財源項目建設,努力培植財源,大力招商引資;二是加強財政收入征管,確保各項稅收及時、足額上繳入庫;三是加大向上級政府部門爭資立項的力度,爭取最大資金扶持,確保資金能到位、項目能落實。

  加強政治思想工作和業(yè)務知識培訓,提高財政干部隊伍的整體素質,進一步加強財政隊伍作風建設,抓好黨風廉政建設和廉潔自律工作,勤儉節(jié)約、克己奉公、遵紀守法,不斷提高財政干部廉潔從政和依法行政能力。繼續(xù)完善內部管理制度,用制度來規(guī)范干部職工的言行,不斷提高依法理財、為民理財?shù)乃健?/p>

部門整體支出績效評價自評報告范文 篇10

  為了進一步規(guī)范財政資金管理,強化財政支出績效理念,提升部門責任意識,切實提高財政資金使用效益,根據(jù)《巴中市預算績效管理暫行辦法》及南江縣財政局《關于開展20xx年部門、政策和項目支出績效評價工作的通知》(南財績[20xx]5號)的要求,南江縣橋亭鎮(zhèn)人民政府對20xx年度“部門整體支出”資金使用情況進行了績效評價自評,F(xiàn)將自評情況報告如下:

  一、部門概況

 。ㄒ唬C構組成

  按照《南江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調整改革機構編制方案》的通知,南江縣橋亭鎮(zhèn)人民政府內設7個綜合辦事機構:黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和鄉(xiāng)村振興辦公室(文旅發(fā)展辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、統(tǒng)計工作辦公室)、綜合行政執(zhí)法辦公室(生態(tài)環(huán)境工作辦公室、應急管理辦公室、食品安全管理辦公室)、社會事務管理辦公室、社會治理辦公室(信訪工作辦公室)、財政所;設置鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)機構4個:便民服務中心、農業(yè)綜合服務中心(畜牧獸醫(yī)站)、公共事務服務中心(退役軍人服務站)、農民工服務中心。

 。ǘC構職能

  1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨委(黨工委)主要職責:

  (1)宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨員代表大會(黨員大會)的決議;

 。2)討論和決定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)政權機關或者集體經(jīng)濟組織決定的重要事項,經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨委(黨工委)研究討論后,由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)政權機關或者集體經(jīng)濟組織依照法律和有關規(guī)定作出決定;

 。3)領導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)政權機關、群團組織和其他各類組織,指導、規(guī)范和支持依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責;

 。4)加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨委(黨工委)自身建設和村(社區(qū))黨組織建設,以及其他隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨委(黨工委)的黨組織建設。抓好發(fā)展黨員工作,加強黨員隊伍建設。維護和執(zhí)行黨的紀律,監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī);

 。5)按照干部管理權限,負責干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關部門派駐機構的工作人員。做好人才服務和引進工作;

 。6)領導本鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的基層治理,加強社會主義民主法治建設和精神文明建設,加強社會治安綜合治理,健全公共安全體系,完善安全生產(chǎn)制度,提升防災減災能力,做好生態(tài)環(huán)境保護、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作;

 。7)完成縣委交辦的其他任務。

  2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)主要職責:

 。1)貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)及上級黨委、政府的決定、命令;

 。2)促進本地經(jīng)濟發(fā)展。編制區(qū)域內經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。指導經(jīng)濟結構調整和推進經(jīng)濟發(fā)展方式轉變,因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟。營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境,提供示范引導和政策服務。發(fā)展農村經(jīng)濟,加強農村經(jīng)濟管理。引導和促進新型農村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展,提高農民進入市場的組織化程度;

 。3)提供區(qū)域公共服務。編制區(qū)域內各項社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,完善社會化服務體系。充分利用和整合農村(城鎮(zhèn))資源,為城鄉(xiāng)居民提供教育、科技、體育、文化、信息、衛(wèi)生、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、社會保障、計劃生育、安全生產(chǎn)、防災減災、城鄉(xiāng)低保、社會救助、社會治安等方面的服務。管好用好國家轉移到農村的各項資金。加強基礎設施建設和新型城鄉(xiāng)服務體系建設,抓好農田水利、鎮(zhèn)村道路、生態(tài)環(huán)境等各項公益事業(yè)建設,推進社會主義新農村建設;

  (4)全面加強社會管理。承擔區(qū)域內的財政、稅收、統(tǒng)計、民政、公安、司法、人民武裝和退役軍人事務等管理工作。加強環(huán)境保護,努力改善人居環(huán)境,促進人與人、人與自然、人與社會的和諧發(fā)展。負責管理區(qū)域內的社區(qū)、社團和經(jīng)濟組織,發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。推行依法行政,嚴格依法履行職責,實行政務公開。綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解作用,妥善處理突發(fā)性、群體性的事件,及時化解轄區(qū)內各種矛盾糾紛,保障人民生命財產(chǎn)安全,確保社會穩(wěn)定。協(xié)調社區(qū)建設與物業(yè)管理的關系,建立物業(yè)管理工作聯(lián)席會議制度;

 。5)完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

  3.黨政綜合辦公室主要職責:負責黨委、人大、政府、政協(xié)日常事務性工作,負責文秘檔案、信息調研、保密機要、督查督辦、目標考核、史志等工作,負責上下銜接、綜合協(xié)調及后勤保障工作。

  4.黨建工作辦公室主要職責:加強對基層黨組織建設的統(tǒng)籌指導,負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關、直屬事業(yè)單位、村(社區(qū))和部門派駐單位的黨建工作,負責宣傳思想、意識形態(tài)、黨風廉政、紀檢監(jiān)察、組織人事、人才、機構編制、基層治理、精神文明、統(tǒng)戰(zhàn)和群團工作。

  5.經(jīng)濟發(fā)展和鄉(xiāng)村振興辦公室(文旅發(fā)展辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、統(tǒng)計工作辦公室)主要職責:牽頭擬定鄉(xiāng)村振興規(guī)劃、經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和實施計劃,按程序報批后組織實施。負責集體經(jīng)濟、農業(yè)農村、林業(yè)、水利、經(jīng)信、商務、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、民營經(jīng)濟、投資促進、扶貧開發(fā)、農村道路交通、住房和城鄉(xiāng)建設及氣象服務等工作,強化基礎建設與服務工作。負責文化旅游工作,牽頭擬定文化旅游發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施,負責文化旅游項目儲備和資源開發(fā)利用。統(tǒng)籌推進統(tǒng)計規(guī)范化建設,管理、指導和監(jiān)督統(tǒng)計業(yè)務工作。

  6.綜合行政執(zhí)法辦公室(生態(tài)環(huán)境工作辦公室、應急管理辦公室、食品安全管理辦公室)主要職責:負責統(tǒng)籌協(xié)調轄區(qū)內各類行政執(zhí)法工作,承擔法律法規(guī)和授權集中行使的行政執(zhí)法工作。負責安全生產(chǎn)、應急管理、市場監(jiān)管、食品安全管理、生態(tài)環(huán)境保護、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、自然資源和規(guī)劃管理及農機、農村沼氣安全檢查和事故預防處置。

  7.社會事務管理辦公室主要職責:負責教育、科技、體育、文化、衛(wèi)生健康、民政、退役軍人事務、救災救濟、醫(yī)療保障、勞動和社會保障、廣播電視等公共服務管理工作,承擔縣級主管部門下放、委托及職責范圍內的`行政審批工作。

  8.社會治理辦公室(信訪工作辦公室)主要職責:負責綜合治理、社會穩(wěn)定、群眾信訪、矛盾化解、治安聯(lián)防、依法治理等工作。承擔社區(qū)物業(yè)、業(yè)委會和集鎮(zhèn)管理工作,協(xié)調處理各類物業(yè)管理糾紛,指導成立業(yè)委會,并督促業(yè)委會及業(yè)主大會依法履職。

  9.財政所主要職責:負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預決算管理,承擔財務、資產(chǎn)和債權債務管理,指導和監(jiān)督各項專項資金使用、村級財務會計工作,引導和支持農村產(chǎn)業(yè)結構調整,服務農村經(jīng)濟發(fā)展,促進農民增收和財政增收。

  10.便民服務中心主要職責:負責職責范圍內的行政審批、公共服務事項辦理,負責縣級主管部門下放、授權行政審批的辦理服務,負責辦理縣級主管部門委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)代收代辦的各類事項,負責城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保、基本醫(yī)保、醫(yī)療救助等經(jīng)辦服務工作,負責城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保、退休及養(yǎng)老金領取等相關服務工作,負責各類農業(yè)生產(chǎn)保險的參保、理賠等相關服務工作,負責辦理其他面向群眾的公共服務事項。

  11.農業(yè)綜合服務中心(畜牧獸醫(yī)站)主要職責:負責農業(yè)、農機、水利、林業(yè)和畜牧漁業(yè)生產(chǎn)中新品種、新技術的引進、試驗、示范和實用技術推廣、培訓服務工作,負責農作物、森林病蟲害、動物疫病強制性防疫檢疫以及災害的監(jiān)測預報防治和處置,負責農產(chǎn)品、林產(chǎn)品、水產(chǎn)品和畜牧產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質量安全檢測監(jiān)測和強制性檢驗以及投入品使用監(jiān)測,負責涉農動植物資源保護和技術服務,負責農村秸稈資源化利用、畜禽糞污綜合治理,協(xié)助做好農機安全檢查和事故預防處置,負責農村飲用水安全工作運行管護和水土流失預防,做好。ǘ┬图耙韵滤こ踢\行、管理、維護,加強轄區(qū)內河、湖(庫)、渠、塘等水域保護,深入推進河(湖)長制工作,協(xié)助做好森林防滅火和產(chǎn)權登記相關工作,負責涉農公共信息發(fā)布和更新維護。

  12.公共事務服務中心(退役軍人服務站)主要職責:負責退役軍人信息收集管理、政策宣傳落實、信訪接待和走訪慰問等服務工作。負責代理村(社區(qū))會計業(yè)務,代管村級債權債務和集體三資。負責統(tǒng)計相關事務性工作。負責村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、古村落保護和自然資源管理相關服務工作。負責職責范圍內的市場監(jiān)督管理輔助服務工作。負責企事業(yè)單位退休人員社會化管理服務。推進公益性文化發(fā)展,管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化設施,開展多種形式文化體育活動。

  13.農民工服務中心主要職責:負責城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和農村勞動力轉移就業(yè)人員的信息統(tǒng)計、職業(yè)培訓、勞務輸出和就業(yè)管理、社會保障、政策咨詢、維權和法律援助、關愛幫扶等相關服務工作。

 。ㄈ┤藛T概況

  20xx年末單位實有人數(shù)75人,其中:行政35人、機關工勤4人、事業(yè)36人。

  二、部門財政資金收支情況

  (一)部門財政資金收入情況

  20xx部門決算財政撥款收入1,836.01萬元,其中一般公共預算財政撥款收入1,777.55萬元,政府性基金預算財政撥款收入58.46萬元。

  (二)部門財政資金支出情況

  20xx年部門決算支出1,836.01萬元,年末結轉結余0.00元。其中基本支出1,431.60萬元,項目支出404.41萬元。按支出經(jīng)濟分類:工資福利支出703.09萬元,商品和服務支出339.22萬元,對個人和家庭的補助支出435.29萬元,資本性支出358.41萬元;按支出功能分類:一般公共服務支出530.18萬元,社會保障和就業(yè)支出195.90萬元,衛(wèi)生健康支出51.72萬元,節(jié)能環(huán)保支出25.00萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出167.48萬元,農林水支出805.22萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出0.96萬元,住房保障支出56.84萬元,災害防治及應急管理支出2.70萬元。

 。ㄈ┤(jīng)費

  橋亭鎮(zhèn)人民政府20xx年度三公經(jīng)費中公務接待費年初預算1.5萬元,年終決算0.6元,未超標。

  三、部門財政支出管理情況

  (一)制度建設情況

  為嚴格執(zhí)行有關法律法規(guī)和各項規(guī)定,有力、有序、高效推動各項工作,按照有章可循,有規(guī)可依的要求,先后制定并完善了《橋亭鎮(zhèn)“三重一大”事項議事決策制度》、《橋亭鎮(zhèn)20xx年度財務管理制度》等制度。嚴格工作要求和組織紀律,規(guī)范工作標準和流程,確保各部門高效運轉健康發(fā)展。

 。ǘ┛冃繕斯芾砬闆r

  預算編制科學合理。按照預算管理精細化、科學化的要求,部門預算根據(jù)單位業(yè)務工作特性,經(jīng)過充分調查、論證測算,嚴格按照全縣部門預算編制原則和口徑進行編制。實行零基預算、綜合預算,人員經(jīng)費按標準、公用經(jīng)費按定額、專項經(jīng)費按項目的辦法編制預算,按照規(guī)定程序經(jīng)縣財政局預算批復后執(zhí)行。預算執(zhí)行嚴格規(guī)范。預算批復后所有預算指標統(tǒng)一進入大平臺進行管理,人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費嚴格按時間節(jié)點及工作進度制定用款計劃,安排資金撥付經(jīng)費。認真執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約、反對浪費。堅持勤儉節(jié)約,從嚴控制一般性支出,加強了財務管理,對超預算或無預算、超范圍、超標準及與公務活動無關的費用嚴格管理,從嚴控制。

 。ㄈ┚C合管理情況

  1.嚴格會計核算和資金管理。每年初按照上級部門的要求,結合本單位實際編制年度預算,杜絕違規(guī)舉債,年終及時準確的編制年度決算報告。鎮(zhèn)內所有資金實行統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理的原則,嚴格實行財政“收支兩條線”,嚴禁直接坐支,私設“小金庫”等行為。

  2.成立鎮(zhèn)財經(jīng)領導小組。成立由鎮(zhèn)黨委書記任組長,鎮(zhèn)長任副組長,鎮(zhèn)人大主席、紀委書記、分管財務副職領導、財政所負責人、黨政辦負責人等同志為成員的領導小組,重大財務開支必須經(jīng)財經(jīng)領導小組會審后方可報賬。

  3.完善財經(jīng)審簽機制。推行“財會規(guī)范、專人審批、要事會審、定期公布”的財務審簽程序及辦法。除應急處突、搶險救災、信訪維穩(wěn)等事項外,日常支出10000元(含10000元)以下由財政所審核規(guī)范后提出意見,財務分管領導審批意見,隨簽隨支;鎮(zhèn)內所有項目資金、償還欠款、往來結算等大額或集中支付10000元以上由財政所審核后提出意見,財務分管領導審核,經(jīng)鎮(zhèn)財經(jīng)領導小組研究后報鎮(zhèn)黨委會研究審定后按程序報賬。到戶到人的各類政策性民生資金、單位基本支出保運轉類資金、有明確政策規(guī)定的資金、縣級及以上有明確項目和投資額度的資金,由鎮(zhèn)政府相關業(yè)務部門嚴格按照相關政策及相關程序執(zhí)行,可不納入“三重一大”事項;搶險救災、應急處突資金按相關程序辦理,可不納入“三重一大”事項。

  4.嚴格財務公開制度。鎮(zhèn)財政所堅持民主理財,財務公開,自覺接受監(jiān)督的原則,每月向鎮(zhèn)財經(jīng)領導小組匯報財務收支情況,每季度向財經(jīng)領導小組、每半年向政府全體工作人員公布財務收支情況。

  5.嚴格報賬管理。鎮(zhèn)村級報賬均實行先審后簽,一單三簽制度。一是鎮(zhèn)級報賬“一審”指財政所人員審核票據(jù)的真實性和完整性,“三簽”指事項經(jīng)辦人簽名事由并署名、業(yè)務分管領導對事項的發(fā)生進行審簽、財務分管領導審批。二是村級報賬“一審”指村級報賬員審核票據(jù)的真實性、完整性等,“三簽”指事項經(jīng)辦人、村黨組織書記、村民委員會主任、村務監(jiān)督委員會主任聯(lián)審聯(lián)簽,“一肩挑”的村同時明確1名村“兩委”成員參與聯(lián)審聯(lián)簽。

  6.嚴格差旅費報銷。因工作需要,確需到縣、縣外及鎮(zhèn)內各村出差的,嚴格按照《南江縣財政局關于印發(fā)的通知》(南財發(fā)〔20xx〕5號)文件執(zhí)行,實報實銷。遵照“堅持標準、事前報告、領導審批、專人登記”的原則,由經(jīng)辦人報告并經(jīng)黨政主要領導同意,原則上由鎮(zhèn)長負責事前審批,并實行公務卡刷卡消費(有刷卡條件的情況下)。當月出差發(fā)生的費用,必須當月報銷,除特殊情況外,可以延長10天,否則不予報銷。

  單位職工由上級部門抽借且抽借期間工作與原單位脫鉤的及上級單位借調的,抽借(借調)期間職工所在單位不再報銷差旅費。

  單位職工到縣外參加會議、培訓,由舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的,職工所在單位不再報銷食宿費;舉辦單位未統(tǒng)一安排食宿且天數(shù)超出15天的,其伙食補助、公雜費按正常出差標準減半執(zhí)行,住宿費在標準范圍內據(jù)實報銷(縣外出差地有住宿的干部職工不報銷住宿費)。

  7.嚴格支付管理。財政所報賬員和代理記賬人員有義務和責任審核原始憑證的合法性、真實性和完整性,確保財務報賬資料附件齊全;對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受,對記載不準確、不完整的原始憑證有權予以退回,并要求經(jīng)辦人員按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行更正、補充。

  8.嚴格項目管理。實行重大項目招標和合同管理制度。項目支出應按照專項資金歸口管理辦公室進行管理,各歸口管理辦公室由相應分管領導牽頭,建立健全項目資金臺賬,隨時掌握各專項資金的收支及結余情況,嚴禁超范圍使用項目資金。

  鎮(zhèn)內的所有項目資金和專項資金實行?顚S茫宦稍阪(zhèn)財政所或代理記賬中心建立專賬,并按相關規(guī)定和程序審批撥付及監(jiān)督管理。工程項目報賬必須提供工程發(fā)票、合同、結算表(或工程進度驗收表)、審計報告等,在審計結論出具前支付不超過80%的工程款;工程項目所有相關資料由項目經(jīng)辦人負責收集并裝訂成冊,統(tǒng)一保管在項目歸口辦公室。

  9.嚴格印鑒、票據(jù)及賬戶管理。嚴格按照財經(jīng)制度規(guī)定和上級財政部門要求開設本單位銀行賬戶,嚴禁私設“小金庫”。一是銀行預留印鑒、其他操作指令必須由會計人員和出納員分開保管,并相互監(jiān)督;出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和債權債務等的登記工作。二是單位領購的票據(jù),必須按照四川省財政票據(jù)管理暫行辦法,專人管理,建立票據(jù)領購、使用、核銷登記臺賬,并嚴格票據(jù)使用用途,不得違規(guī)使用。三是明確零余額賬戶使用管理規(guī)定,嚴格零余額賬戶資金使用,所有資金均通過授權支付到工程施工方或提供勞務的個人,嚴禁將資金轉入本單位基本賬戶。

  10.嚴格現(xiàn)金管理。根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定,現(xiàn)金的結算限額為1,000.00元,超過限額部分應當使用支票或銀行匯票支付。若遇特殊情況確需使用現(xiàn)金的,必須由財政所出納人員負責經(jīng)辦,經(jīng)財務分管領導批準后方可提現(xiàn),單筆提現(xiàn)金額不得超過5,000.00元。單位的現(xiàn)金收入必須當日存入銀行,嚴禁坐支現(xiàn)金,嚴禁白條抵庫,現(xiàn)金使用必須嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)紀律及相關財務管理規(guī)定。

  11.嚴格政府采購管理。政府采購要嚴格遵循南財采[20xx]23號文件要求執(zhí)行,嚴格審批程序,堅持有預算才有采購,按照先申請后購買的原則,凡屬政府集中采購范圍的,必須按相關采購制度執(zhí)行;不屬于集中采購范圍的,由鎮(zhèn)業(yè)務分管領導牽頭,黨政辦負責統(tǒng)一采購,其他人員一律不得自行采購。

  12.嚴格固定資產(chǎn)管理。單位所有固定資產(chǎn)實行統(tǒng)一登記、各辦公室自行保管原則。鎮(zhèn)財政所負責固定資產(chǎn)的賬務核算和固定資產(chǎn)卡片的登記,做到物卡相符,物移卡隨。各辦公室主任(負責人)為固定資產(chǎn)的保管責任人,負責本辦公室“固定資產(chǎn)臺賬”的登記和管理工作,負責本辦公室干部職工工作調動(或崗位變動)、退休等個人保管使用的固定資產(chǎn)的回收和轉移等工作。

 。ㄋ模┚C合績效情況

  20xx年,在縣委、縣政府的堅強領導下,橋亭鎮(zhèn)始終緊扣年初既定的目標任務,帶領全鎮(zhèn)干群腳踏實地、真抓實干、開拓創(chuàng)新,全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展平穩(wěn)向好,社會治理井然有序,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:

 。ㄒ唬┳グ嘧訋ш犖,加強黨建工作引領。扎實開展村(社區(qū))換屆“回頭看”、軟弱渙散基層黨組織整頓提升及黨建基礎工作,狠抓基層領導班子隊伍能力建設、基層黨組織規(guī)范化建設;以“書記項目”為助手,大力推進基層黨建、基層治理示范點創(chuàng)建工作,推動全鎮(zhèn)黨建工作提質增效。

  (二)抓招商促發(fā)展,項目建設提質增效。完成項目儲備3個,固定資產(chǎn)投資入庫1.8億元,招商引資新引進一個開工項目4150萬元,到位資金3500萬元。財政非稅收入9萬元、債務化解1000萬元。協(xié)調配合完成紅魚洞庫周道路建設,并實現(xiàn)通車能力。啟動建設龍門村、光明村等六個村的道路硬化工程,完成通明橋竣工驗收并投入使用。

  (三)抓產(chǎn)業(yè)強支撐,有效鞏固脫貧成果。一是圍繞南江黃羊優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),招商引資建設規(guī)模羊場6個,培育家庭羊場5戶,新增出欄20__頭,黃羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效顯著;二是圍繞各村糧食生產(chǎn)功能區(qū)規(guī)劃,全力推進糧食“穩(wěn)面積、穩(wěn)產(chǎn)量”,上半年完成大豆播種4020畝、玉米8100畝、土豆4000畝、水稻400畝;三是堅決遏制耕地“非農化”、防止“非糧化”,確保耕地面積不減、用途不改、質量不降,成立助耕隊3個,治理撂荒地400余畝。

 。ㄋ模┳シ(wěn)定促和諧,堅決守住安全底線。全面落實黨政同責、一崗雙責的主體責任,層層傳導壓力,統(tǒng)籌抓好疫情防控、防災減災、森林防滅火和信訪維穩(wěn)等紅線底線工作,轄區(qū)未發(fā)生一起較大安全事故。

  (五)凝聚共識,多方聯(lián)動,合力筑牢疫情防控網(wǎng)。我鎮(zhèn)與公安、路政、醫(yī)院等單位組成6人值班小組,在四川省便民核酸采樣點(橋亭點位)24小時值班值守,橋亭鎮(zhèn)全體干部職工勇于擔當,沖鋒在前,嚴格落實“逢車必查”“不漏一車一人”,切實做到所有首站抵南人員落實“入川即檢”,截至目前共排查登記車輛4926輛,11877人,2423人進行落地核酸檢測。

  (六)搶抓機遇,突破發(fā)展,拓展農旅融合新業(yè)態(tài)。錨定縣委縣政府確定的“2585”目標,以“米倉驛站·康養(yǎng)橋亭”為發(fā)展定位,充分利用橋亭的資源稟賦和區(qū)位優(yōu)勢,積極轉變思路,進一步放大文旅資源,以旅游民宿打造,探索“飛地經(jīng)濟”模式,在橋亭社區(qū)試點推行,支持和鼓勵特色餐飲開辦,回引專業(yè)技術能手創(chuàng)業(yè),不斷豐富旅游業(yè)態(tài)。

  五、績效評價結論及建議

 。ㄒ唬┰u價結論

  根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系和績效檢查情況,綜合得分94分(總分為100分),總體考核等次確定為“優(yōu)秀”。

 。ǘ┐嬖诘膯栴}

  1.管理制度不完善,無績效管理相關制度。

  2.績效評價工作未能全面開展宣傳培訓。自評覆蓋率低,績效評價質量不高。

  (三)改進建議

  1.完善績效管理管理制度,全面公開績效信息,接受社會公眾監(jiān)督。

  2.加強評價結果應用。對績效好的政策和項目原則上優(yōu)先保障,對績效一般的政策和項目要督促改進。

部門整體支出績效評價自評報告范文 篇11

  一、橋頭鄉(xiāng)概

 。ㄒ唬蝾^鄉(xiāng)基本情況

  橋頭鄉(xiāng)地處羅宵山脈中段,位于桂東縣東北部,東連清泉鎮(zhèn),西靠漚江鎮(zhèn),南北與江西省遂川縣毗鄰,S352線從境內穿過,鄉(xiāng)政府距縣城32公里,全鄉(xiāng)轄6個村1個居委會,112個居民小組,總人口10484人。橋頭鄉(xiāng)土地總面積83.73平方公里,耕地面積9920畝,林地面積9萬畝,茶園面積3萬畝,橋頭鄉(xiāng)人民政府是財政全額撥款的行政單位,負責橋頭鄉(xiāng)行政區(qū)域內所有日常工作,內設黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和規(guī)劃建設城鄉(xiāng)管理辦公室(加掛扶貧開發(fā)辦公室、統(tǒng)計與農村經(jīng)營管理辦公室牌子)、社會管理綜合治理辦公室、社會事務辦公室(加掛人口和計劃生育辦公室牌子)。我鄉(xiāng)實有編制數(shù)42人,其中行政編制17人,事業(yè)編制25人,退休人員7人轉到社保中心發(fā)退休金。

  橋頭鄉(xiāng)政府的主要職能有:

  1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發(fā)布決定和命令。

  2、執(zhí)行本行政區(qū)域內的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃,加強公共設施的建設和管理,發(fā)展各項服務事業(yè)。

  3、依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算。

  4、為居民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務。

  5、保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利,保護各種組織的合法權益。

  6、開展社會主義民主與法制教育,加強社會管理綜合治理,調解民事糾紛,維護社會秩序。

  7、推行計劃生育,控制人口數(shù)量,提高人口素質,改善人口結構。保護婦女、兒童和老人的合法權益。

  8、負責民政工作,發(fā)展社會福利事業(yè),做好社會保障工作,辦理兵役事項。

  9、承辦上級人民政府交辦的其他事項。

 。ǘ蝾^鄉(xiāng)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

  20xx年本單位年初預算數(shù)488.5萬元,其中:一般公共服務支出430.8萬元,社會保障和就業(yè)支出36.2萬元,衛(wèi)生健康支出21.5萬元。預算調整數(shù):財政一般預算撥款983.8萬元,政府性基金預算財政撥款收入17.3萬元,其中:基本支出587.2萬元(工資福利支出385萬元,一般商品和服務支出80.2萬元),項目支出396.6萬元。

  20xx年本單位年末決算數(shù)為983.8萬元,其中基本支出587.2萬元(人員經(jīng)費362.8萬元,公用經(jīng)費224.2萬元),專項支出396.6萬元,主要用于農村基層設施建設支出、土地開發(fā)支出、新農村亮化工程、扶貧事務支出等。

  二、部門整體支出管理及使用情況

 。ǘ┗局С

  橋頭鄉(xiāng)20xx年度基本支出587.2萬元,其中工資福利支出319.9萬元,一般商品服務支出215.6萬元,對個人和家庭的補助42.9萬元,資本性支出8.8萬元。主要含辦公費、水電費、差旅費、會議費、辦公設備購置費等機關運行經(jīng)費,是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

  20xx年三公經(jīng)費預算為35.07萬元,實際支出35.07萬元其中:因公出國(境)費0.00萬元,公務接待費23.1萬元。公務用車購置與運行維護費7.56萬元。完成年初預算的100%。

 。ǘ╉椖恐С

  橋頭鄉(xiāng)20xx年度項目支出396.6元,是單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中:鄉(xiāng)村振興農村基層設施建設支出353.2萬元,新農村美化亮化支出26.1萬元。村經(jīng)集體經(jīng)濟發(fā)展支出17.3萬元。在資金使用管理方面我鎮(zhèn)嚴格按照有關規(guī)定國庫集中支付管理、行政單位會計制度規(guī)定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費,做到?顚S,確保資金支出的真實性、安全性、合理性,從而保證各項目順利實施。

  三、資產(chǎn)管理情況

  20xx年12月31日橋頭鄉(xiāng)政府財務賬固定資產(chǎn)總賬(原值)2015105.8元,累計折舊659261.98元,固定資產(chǎn)總賬(凈值)1355843.82元。國有資產(chǎn)總額:135.6萬元。其中:固定資產(chǎn)115.21萬元,較上年增長 -4.46%, 占資產(chǎn)總額84.93 % ;無形資產(chǎn)(土地)20.45萬元,較上年增長 0.00% ,占資產(chǎn)總額 15.07%;

  四、部門整體支出績效情況

  我單位申報的資金均從20xx年初計劃實施,并于20xx年底前完成年度績效目標。所有開支均按照我單位財務管理制度執(zhí)行,資金的使用嚴格把關;項目運行完全按照我鄉(xiāng)內部管理制度、縣委縣政府及財政的有關規(guī)定執(zhí)行,嚴格落實制度管理,單位內部組織不定期進行自查,未存在違規(guī)、違法問題,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。我鄉(xiāng)申報的各項資金,實施后都從經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進行了量化分析,均已實現(xiàn)了預定的績效目標,依據(jù)充分,目標明確,同時預定目標設置合理,符合相關規(guī)定和要求。

  五、存在的主要問題

  一是人員經(jīng)費保障不足,比如我鄉(xiāng)工作人員下村補助等沒有納入預算撥款,臨聘人員年度綜合績效獎也沒有納入預算,全部由單位自籌解決,資金壓力大。

  二是專項資金少,資金壓力大。鄉(xiāng)村振興工作需要大量的項目資金進行鄉(xiāng)村建設,但自身財力薄弱,希望上級加大資金投入保障,加強農村重點產(chǎn)業(yè)項目建設力度,完成鄉(xiāng)村振興的工作目標。。

  六、改進措施和有關建議

 。ㄒ唬┟鞔_項目發(fā)展方向的指導思想。一是緊密結合政府中心工作。項目選擇要以縣委縣政府中心工作為依據(jù),從本鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展客觀要求出發(fā),發(fā)展壯大本鄉(xiāng)經(jīng)濟。二是結合重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展領域需求。項目實施要緊密結合我鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展的現(xiàn)狀和需求,提升自主創(chuàng)新能力。三是體現(xiàn)“以人為本、民生為重”的理念。惠及民眾,造福百姓。

 。ǘ┳龊庙椖亢Y選和論證工作。一是廣泛征集實施意見和建議。二是認真開展調查研究。

 。ㄈ┳龊庙椖繉嵤┑暮罄m(xù)跟蹤檢查工作。對立項實施的項目,定期不定期地對項目實施情況和資金使用情況進行跟蹤檢查,對實現(xiàn)預期績效目標的項目予以充分肯定,對實施進展緩慢的項目督促整改,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。

 。ㄋ模┩晟乒芾頇C制,明確責任。項目實施完成移交后,要加大對項目基礎設施保護工作的關注和重視,構建一個職責分明、科學規(guī)范、具有可操作性的長效機制。

  (五)拓寬資金來源渠道,增加基礎設施建設投入。

  (六)加大投入對鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費運轉的保障力度,對所有人員待遇納入預算撥款。

部門整體支出績效評價自評報告范文 篇12

  一、部門基本情況

  (一)部門概況

  勐統(tǒng)鎮(zhèn)位于昌寧縣南部,距縣城54公里,國土面積298平方公里。轄4個社區(qū)(勐統(tǒng)、新慶、小勐統(tǒng)、酒藥寨)、5個行政村(長山、大河、刺竹山、板家寨、馬家田)147個村民小組。境內最低海拔1010米,最高海拔2175米。年平均氣溫19℃,年均降雨量1361毫米。水利資源豐富,有中小型水庫6座,總蓄水量1333.4萬立方米。勐統(tǒng)鎮(zhèn)森林覆蓋率為62.64%,生態(tài)環(huán)境良好,資源豐富,適宜多種經(jīng)營。農業(yè)產(chǎn)業(yè)以水稻、茶葉、香料煙、熱帶水果、食用堅果為主,后續(xù)有畜牧業(yè)、蠶桑等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

  機構組成:

  1、勐統(tǒng)鎮(zhèn)機關內設5個機構,按照“因事設崗、一崗多責、一人多崗、一崗多人”原則綜合設置崗位:

 。1)黨政辦公室(中國共產(chǎn)黨勐統(tǒng)鎮(zhèn)委員會黨校)

 。2)經(jīng)濟發(fā)展辦公室

 。3)社會事務辦公室

 。4)社會治安綜合治理辦公室

 。5)扶貧開發(fā)辦公室

  2、勐統(tǒng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位7個,按照“因事設崗、一崗多責、一人多崗、一崗多人”原則綜合設置崗位:

 。1)農業(yè)綜合服務中心

 。2)文化廣播電視服務中心

 。3)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心

  (4)社會保障服務中心(退役軍人服務站)

 。5)林業(yè)服務中心

 。6)綜合執(zhí)法中心

  (7)財政所

  機構職能:

  1、勐統(tǒng)鎮(zhèn)機關內設5個機構。

 。1)黨政辦公室(中國共產(chǎn)黨勐統(tǒng)鎮(zhèn)委員會黨校)

  主要職責:承擔機關日常工作的運轉協(xié)調,履行機關日常黨務政務、紀檢監(jiān)察、組織人事、機構編制、宣傳、文秘、督查、電子政務、保密、機關財務、國有資產(chǎn)監(jiān)管、黨員教育培訓、應急管理、后勤保障等職責。負責“為民服務中心”的日常管理工作。負責鎮(zhèn)人大主席團、政協(xié)聯(lián)絡組、人民武裝、工會、共青團、婦聯(lián)的日常工作。

 。2)經(jīng)濟發(fā)展辦公室

  主要職責:承擔經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、農村公路管理、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略組織實施、人居環(huán)境綜合整治、生態(tài)環(huán)境保護建設、農村土地承包管理、林權管理、水利建設與管理、農村經(jīng)濟發(fā)展與管理、工業(yè)和信息化、科技、商務、招商引資、搬遷安置、統(tǒng)計、農民負擔監(jiān)督、審計等職責。

  (3)社會事務辦公室

  主要職責:承擔社會保障、勞動就業(yè)、民政、退役軍人事務、殘疾人事業(yè)、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化和旅游、統(tǒng)戰(zhàn)、僑務、民族宗教等職責。

 。4)社會治安綜合治理辦公室

  主要職責:承擔法治建設、社會治安綜合治理、道路交通運輸安全管理、維護穩(wěn)定、人民調解、行政調解、司法調解、矛盾糾紛排查化解、突發(fā)事件和群體性的事件的預防處置、群眾來信來訪工作、安全生產(chǎn)監(jiān)管、消防等職責。

 。5)扶貧開發(fā)辦公室

  主要職責:負責扶貧開發(fā)項目及資金管理。負責精準扶貧相關工作。做好扶貧開發(fā)監(jiān)測、統(tǒng)計和監(jiān)督等工作。

  2、勐統(tǒng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位7個。

  (1)農業(yè)綜合服務中心

  主要職責:承辦農業(yè)、漁業(yè)、畜牧業(yè)、農村能源等技術推廣,動植物疫病防控防治,農產(chǎn)品質量檢測、農機安全、農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農業(yè)農村經(jīng)濟管理、水利事務等服務性工作。

 。2)文化廣播電視服務中心

  主要職責:承辦文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化旅游、廣播電視、群眾性體育活動、實用技術培訓及相關設施維護與管理等服務性工作。

 。3)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心

  主要職責:承辦農村土地開發(fā)和利用、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略建設、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容村貌、道路交通建設、生態(tài)建設、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、公共設施維護與管理等服務性工作。

 。4)社會保障服務中心(退役軍人服務站)

  主要職責:承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓與轉移就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老和醫(yī)療等社會保險,退役軍人事務、優(yōu)撫安置、社會救助、最低生活保障等服務性工作。

 。5)林業(yè)服務中心

  主要職責:承辦林業(yè)和草原技術推廣,森林和草原防火,森林、草原和濕地保護,森林、草原病蟲害防治,森林、草原產(chǎn)業(yè)管理發(fā)展等服務性工作。

 。6)綜合執(zhí)法中心

  主要職責:代表鎮(zhèn)人民政府或根據(jù)授權依法行使行政執(zhí)法權。依據(jù)相關法律、法規(guī)的規(guī)定,組織相關職能部門開展綜合執(zhí)法。本中心職責與中央和省、市綜合執(zhí)法機構改革相關規(guī)定沖突的,以上級意見為準,待中央和省、市統(tǒng)一明確政策意見后逐步加以規(guī)范。

 。7)財政所

  主要職責:承擔鎮(zhèn)財政預決算編制、惠農政策資金兌付管理、財政資金監(jiān)管、國有(集體)資產(chǎn)管理、組織財政收入入庫管理、鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務監(jiān)管及村級財務收支行為監(jiān)管等職責。

  人員概況:20xx年勐統(tǒng)鎮(zhèn)共有編制68名(其中:行政編制32名,事業(yè)編制36名),本年末實有人數(shù)61人(其中:行政人員25人,參照公務員法管理事業(yè)人員2人,非參公事業(yè)人員34人)。

 。ǘ┎块T績效目標的設立情況

  1.預算績效方面。嚴格預算支出,細化預算科目,全面實施預算績效管理一體化。地區(qū)生產(chǎn)總值增10%左右,規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增13%以上,一般公共預算收入增6%左右,人均可支配收入增6.5%以上;固定資產(chǎn)、招商引資完成縣級考核任務。

  2.脫貧攻堅成效鞏固方面。持續(xù)聚焦短板、查缺補漏。一是直面問題抓整改,打好脫貧成果“保衛(wèi)戰(zhàn)”。二是鞏固成效謀發(fā)展,做好脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接,加快新型產(chǎn)業(yè)經(jīng)營主體培育和產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化調整,帶動農村產(chǎn)業(yè)興旺發(fā)展。三是加強人居環(huán)境整治力度,打造生態(tài)宜居的“美麗鄉(xiāng)村”。

  3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面。一是規(guī)劃特色布局,帶動農業(yè)“活”起來。二是打造特色品牌,帶動企業(yè)“強”起來。三是融入特色文化,帶動旅游“熱”起來。

  4.生態(tài)環(huán)保方面。深入踐行“兩山”理念,充分調動社會各方力量積極參與環(huán)境治理、生態(tài)修復和綠色發(fā)展,持續(xù)抓好環(huán)境整治,推動生態(tài)文明建設再上新臺階。一是共管共治,建設綠色家園。二是共建共享,釋放綠色福利。

  5.項目建設方面。一是鞏固提升“老基建”,加快實施村內道路提升工程,改善民眾出行條件;加快推進芒卡壩和三眼井、邦伍等移民后扶項目建設,酒藥寨至板家寨茶園美麗公路建設,完善和規(guī)范公墓和集中安葬點的硬件設施。二是加快培育“新動能”,充分發(fā)揮項目帶動作用。

  6.民生保障方面。一是強化保障“安”民。著力解決“醫(yī)”與“養(yǎng)”的問題。二是穩(wěn)定就業(yè)“惠”民。圍繞穩(wěn)崗擴崗兩個著力點,落實就業(yè)優(yōu)先政策、落實退役軍人就業(yè)保障政策。三是科教發(fā)展“助”民。全面提升全民科學素質,帶動基層民眾科學素質穩(wěn)步提升。

  7.社會治理方面。一是完善基層自治體系。構建完善基層黨組織自治體系,完善“一事一議”“四議兩公開”等基層議事制度,健全民主決策程序。二是推進基層法治建設。深入開展普法宣傳教育活動,大力推進法治文化建設,提高農民法制意識和法治素養(yǎng)。三是營造基層德治氛圍。建立道德激勵約束機制,培育規(guī)則意識、契約精神、誠信觀念。

 。ㄈ┎块T整體收支情況

  1.一般公共預算收支執(zhí)行情況

  收入情況:完成一般公共預算收入1153萬元,完成年初預算120.1%。分稅種完成情況為:增值稅129萬元,企業(yè)所得稅2萬元,個人所得稅1萬元,城市維護建設稅27萬元,房產(chǎn)稅56萬元,印花稅9萬元,城鎮(zhèn)土地使用稅29萬元,車船稅47萬元,契稅10萬元,煙葉稅841萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入2萬元。

  支出情況:完成一般公共預算支出2209萬元,完成年初預算165.6%。按功能分類支出情況為:一般公共服務支出1195萬元,社會保障和就業(yè)支出213萬元,衛(wèi)生健康支出112萬元,節(jié)能環(huán)保支出61萬元,農林水支出628萬元。

  預算平衡情況:一般公共預算收入1153萬元,上級補助收入4085萬元(其中一般性轉移支付收入3913萬元,專項轉移支付172萬元,安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金6萬元),收入總計5244萬元。一般公共預算支出2209萬元,上解上級支出2842萬元(其中教育上解1949萬元、衛(wèi)生上解264萬元、離退休上解141萬元、住房公積金上解275萬元、香料煙上解84萬元、稅收超收分成上解64萬元、農村特困供養(yǎng)人員及孤兒補助上解65萬元),安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金193萬元,支出總計5244萬元。收支相抵,預算平衡。

  2.政府性基金預算收支執(zhí)行情況

  政府性基金預算收入完成上級補助收入430萬元,支出完成430萬元,分類情況為:城鄉(xiāng)社區(qū)支出430萬元。收支相抵,預算平衡。

 。ㄋ模┎块T預算管理制度建設情況

  1.執(zhí)行管理情況

  在收支矛盾更加突出的前提下,嚴格預算執(zhí)行顯得尤為重要。一方面要及時分解下達任務,明確績效目標;另一方面要加強財政支出管理,進一步優(yōu)化支出結構。強化一級政府一級預算的執(zhí)行力,繼續(xù)規(guī)范國庫集中支付運行機制,完善指標管理業(yè)務流程,優(yōu)化信息系統(tǒng)運行程序,提高支付審核工作效率,加大對產(chǎn)業(yè)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、社會保障等民生和重點支出項目的監(jiān)督檢查力度。著力提高財政專項資金使用效益,積極探索財政資金績效監(jiān)督方式,逐步建立事前預警、事中監(jiān)控和事后跟蹤問效的監(jiān)督新機制,不斷提升財政運行質量。

  2.財務管理和項目資金管理情況

  一是強化預算管理。按照量入為出、收支平衡的原則組織部門預算的編制,認真進行預算執(zhí)行情況分析,預算的約束力進一步增強;二是著力增收節(jié)支。嚴格執(zhí)行政府采購相關管理規(guī)定,規(guī)范采購程序。進一步完善公務用車、公務接待經(jīng)費定額管理辦法,狠抓勤儉節(jié)約,壓縮公用經(jīng)費支出,提高財政資金的使用效益,有效地節(jié)約財政資金;三是完善管理制度。嚴格執(zhí)行資金管理辦法,不斷提高會計核算、管理和服務水平,進一步加強財務管理制度的執(zhí)行力;四是加強監(jiān)督檢查。有計劃地開展財務收支和部門預算執(zhí)行情況檢查;五是嚴把專項資金。嚴把專項資金支出,確保專項資金專款專用,實現(xiàn)不截留、不擠占、不挪用、不改變用途。

  3.部門預算管理制度建設情況

  預算支出的編制遵循以收定支,輕重緩急,綜合平衡的原則。按照人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、專項經(jīng)費的順序安排支出預算,確保工資有保障。

  嚴格按照預算計劃,按進度、按程序撥款,不辦理無預算、超預算的撥款,對本級財政預算安排的專項資金和上級追加專項資金,做到?顚S,不得隨意更改用途,更改計劃。

  預算調整遵循合理、合法的原則。合理是指調整有依據(jù),有調整項目,有調整金額。鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況和決算向本級人民代表大會報告并接受監(jiān)督。接受縣級有關職能部門的監(jiān)督和審計?傤A算會計對不規(guī)范的口頭交辦,便條批復的撥款必須堅持原則,一律拒絕辦理,否則,將嚴肅查處并追究有關人員責任。預算編制、執(zhí)行過程都做到有制度、有依據(jù)。

  二、績效自評工作情況

  (一)績效自評目的

  進一步規(guī)范財政資金的管理,強化財政支出績效理念,了解部門整體支出使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經(jīng)驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

 。ǘ┳栽u指標體系

  本次績效自評指標分為四大類,總分100分,分別是投入指標15分、過程指標30分、產(chǎn)出指標30分、效果指標25分。每一大類指標又明細劃分到二級指標、三級指標,具體明細如下:

  1.投入指標

  投入指指標是目標設定(7分)和預算配置(8分)。

  目標設定的三級指標為績效目標是否設立(3分),本指標用以反映和考核部門整體績效目標與履職、年度工作任務的相符性情況;標的二級績效目標準確性(4分),本指標用以反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。

  預算配置的三級指標為財政供養(yǎng)人員控制率(2分),本指標考察在職人員數(shù)量控制情況,財政供養(yǎng)人員控制率=(在職人員數(shù)/編制數(shù))×100%;“三公經(jīng)費”變動率(2分),本指標用以考核部門對控制重點行政成本的努力程度,“三公經(jīng)費”變動率=[(本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額)/上年度“三公經(jīng)費”總額]×100%;重點支出安排率(2分),本指標用以考核部門對履行主要職責或完成重點任務的保障程度,重點支出安排率=(重點項目支出/項目總支出)×100%;預算安排是否符合履職目標(2分),本指標用以考核部門預算安排符合履職目標情況。

  2.過程指標

  過程指標的二級指標是預算執(zhí)行(15分)、預算管理(12分)、資產(chǎn)管理(3分)。

  預算執(zhí)行的三級指標為預算調整率(3分),本指標用以考核部門預算的調整程度,預算調整率=(預算調整數(shù)/預算數(shù))×100%;支出進度(4分),本指標用以考核部門預算支出的及時性和均衡程度;資金結余(4分),本指標用以考核部門對本年度結轉結余資金的實際控制程度;“三公經(jīng)費”控制率(4分),本指標用以考核部門對“三公經(jīng)費”的實際控制程度。“三公經(jīng)費”控制率=(“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預算安排數(shù))×100%。

  預算管理的三級指標為管理制度健全性(4分),本指標用以考核部門預算管理制度對完成主要職責或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況;資金使用合規(guī)性(4分),本指標用以考核部門使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規(guī)定;預決算信息公開性和完整性(4分),本指標用以考核部門使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規(guī)定。

  資產(chǎn)管理的三級指標為管理制度健全性(1分),本指標用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對完成主要職責或促進社會發(fā)展的保障情況;資產(chǎn)管理安全性(1分),本指標用以反映和考核部門資產(chǎn)安全性運行情況;固定資產(chǎn)利用率(1分),該指標用以反映和考核部門固定資產(chǎn)的使用效率程度。固定資產(chǎn)利用率=(實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額)×100%。

  3.產(chǎn)出指標

  產(chǎn)出指標的二級指標為職責履行(30分),三級指標為工作目標完成情況(30分),該指標反映和考核部門履行職責和年度工作計劃完成情況。

  4.效果指標

  效果指標的二級指標為履職效益(25分)。三級指標為經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益(15分),該指標考核部門履行職責對經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響;社會公眾或服務對象滿意度(10分),該指標考核部門履行職責產(chǎn)生的社會公眾或服務對象滿意情況。

  (三)自評組織過程

  遵循績效自評“目標引領、科學規(guī)范、客觀公正、結果導向”的原則。勐統(tǒng)鎮(zhèn)成立了部門整體支出績效自評專項工作小組,組成人員名單如下:

  組 長:

  副組長:

  成 員:

  三、評價情況分析及綜合評價結論

 。ㄒ唬┩度肭闆r分析

  勐統(tǒng)鎮(zhèn)根據(jù)國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃要求,制定20xx年度績效目標。目標符合“三定”方案確定的各項職能職責,符合勐統(tǒng)鎮(zhèn)中長期規(guī)劃要求。在職人員控制率嚴格在編制范圍內,預算安排保障重點支出,嚴格控制“三公經(jīng)費”支出,壓減“三公經(jīng)費”預算數(shù),細化目標任務,通過清晰、可衡量的指標予以體現(xiàn)目標。

  (二)過程情況分析

  一是勐統(tǒng)鎮(zhèn)20xx年預算調整率為-0.44%,主要是工資和福利支出調減。二是20xx年資金結轉結余數(shù)為179.54萬元,未超過20xx年末結轉結余數(shù),其中:一般公共服務支出結轉37.21萬元,文化旅游體育與傳媒支出結轉14.64萬元,農林水支出結轉6.77萬元,住房保障支出結轉75.48萬元,其他支出結轉16.96萬元。三是為嚴格貫徹落實厲行節(jié)約相關政策,20xx年“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)為16.33萬元,預算安排數(shù)為24.5萬元,控制率為66.65%。四是按照規(guī)定建立健全財務管理制度、預算管理制度、現(xiàn)金管理制度等,各項工作開展嚴格按照相關管理制度執(zhí)行。五是各項支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。六是嚴格按照《預算法》規(guī)定按時按質進行預決算公開工作。七是嚴格按照資產(chǎn)管理辦法購置、使用處置資產(chǎn),落實管理責任,確保賬實一致,對于無法使用的,及時進行報廢處置,保證資產(chǎn)配置、使用合理有效、無閑置固定資產(chǎn)。

 。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析

  1.基本支出績效

 。1)行政運轉保障

  20xx年商品和服務支出預算214.59萬元,包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出,實際支出535.97萬元,保障機關運轉、履行職能職責總體情況好。

 。2)機關厲行節(jié)約。

  勐統(tǒng)鎮(zhèn)為嚴格貫徹落實厲行節(jié)約相關政策,20xx年“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)為16.33萬元,預算安排數(shù)為24、5萬元,控制率為66.65%。

  20xx年預算費用中,機關因公出國(境)費用0萬元,會議費5萬元,公務接待費15.5萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費9萬元;會議費5萬元;20xx年實際支出費用中,機關因公出國(境)費用0萬元,會議費5.63萬元、控制率為112.6%,公務接待費5.87萬元、控制率為37.87%,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費10.46萬元、控制率為67.48%。上述費用預算合計29.5萬元,實際支出合計21.96萬元,控制率為74.44%,機關厲行節(jié)約得到有效落實。

  2.專項預算項目支出績效

  20xx年,勐統(tǒng)鎮(zhèn)共支出項目資金1332.57萬元,涉及香料煙產(chǎn)業(yè)、雨露計劃、疫情防控以及基礎設施建設等方面,項目實施完成后預期經(jīng)濟、社會效益等績效目標實現(xiàn)情況好,助力全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會全面發(fā)展。按照“穩(wěn)住局面、化解危機、尋求突破”和“聚力產(chǎn)業(yè)發(fā)展、打贏三大攻堅戰(zhàn)、提振發(fā)展信心”的工作思路,穩(wěn)住了經(jīng)濟發(fā)展基本盤,打贏了戰(zhàn)貧戰(zhàn)疫兩場硬仗,加快了產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐,拓展了開放發(fā)展空間。

  (四)效果情況分析

  20xx年,是勐統(tǒng)鎮(zhèn)跨越發(fā)展進程中極不平凡的一年,也是跨越發(fā)展取得突出成效的一年。一年來,勐統(tǒng)鎮(zhèn)人民政府認真貫徹落實縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的決策部署,全面接受鎮(zhèn)人大主席團的監(jiān)督,肩負脫貧攻堅和經(jīng)濟社會發(fā)展重任大步前進,全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展呈現(xiàn)出穩(wěn)中有進、穩(wěn)中有為、穩(wěn)中提質的良好局面。全鎮(zhèn)完成一般公共預算收入1153萬元,完成年初預算120.1%;完成一般公共預算支出2209萬元,完成年初預算165.6%。完成固定資產(chǎn)投資23015萬元,完成縣級下達的100.07%,完成新入庫項目10個,完成投資較上年的16259萬元增長41.55%。

  這一年,我們牢牢聚焦鄉(xiāng)村振興有效銜接。緊盯脫貧攻堅成果成效鞏固,堅持脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興的有機結合,統(tǒng)籌推進,統(tǒng)籌謀劃,堅持“產(chǎn)業(yè)+就業(yè)”的發(fā)展思路,進一步拓展貧困群眾增收渠道,依托全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)布局,帶動“四小產(chǎn)業(yè)”有序發(fā)展。結合鄉(xiāng)村振興“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富!倍址结,整合當前各類項目資金,抓實鄉(xiāng)村振興示范點創(chuàng)建,將鄉(xiāng)村振興示范點打造成為有亮點、有特色、干凈、衛(wèi)生、整潔的新型農村。

  這一年,我們牢牢聚焦新冠疫情嚴防嚴控。始終視疫情為命令,以防控為責任,根據(jù)各級對疫情防控工作的部署要求,扎實做好返鄉(xiāng)人員排查,分別以鎮(zhèn)、村、組為單位劃分四級網(wǎng)格,并指定網(wǎng)格員,壓實責任人責任,形成了縱成線、橫成片、點相連的常態(tài)化疫情防控網(wǎng)格,筑起常態(tài)化疫情防控的堅強堡壘。截至目前,勐統(tǒng)鎮(zhèn)共設置健康檢測卡點2個,發(fā)放各類疫情防控宣傳材料1470余份,張貼新冠肺炎預防知識、公示公告等海報169幅,排查出返鄉(xiāng)人員2522人,采集核酸樣本18144份,居家各類104人次,轄區(qū)內無確診病例和疑似病例。

  這一年,我們牢牢聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展增值增效。一是穩(wěn)扎穩(wěn)打,產(chǎn)業(yè)結構進一步優(yōu)化。嚴守耕地紅線,扎緊扎實糧食安全生產(chǎn)“米袋子”,播種糧食面積53820畝,產(chǎn)量1840.9萬公斤。抓穩(wěn)抓牢“菜籃子”工程,各類優(yōu)質農產(chǎn)品供給有保障,非洲豬瘟等重大動物疫病防治成效明顯,生豬存欄51305頭,出欄56252頭;牛存欄11919頭,出欄3698頭;山羊存欄12815只,出欄11211只;家禽存欄88145羽,出欄143615羽;完成肉類總產(chǎn)5994噸,禽蛋98噸。鞏固勐統(tǒng)香料煙核心煙區(qū)建設,完成種植面積10000畝,收購產(chǎn)量30321擔,圓滿完成縣委縣政府下達收購任務。二是創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu),企業(yè)效益進一步增強。堅持以創(chuàng)新為引領,走高質量發(fā)展道路,大力發(fā)展精深加工,以技術變革和產(chǎn)品創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)鏈全面升級,提高資源利用率和增加產(chǎn)品附加值,著力構建“產(chǎn)銷一體”的現(xiàn)代化生產(chǎn)經(jīng)營體系,推進企業(yè)發(fā)展實現(xiàn)動力提升、質量提升、效益提升。三是借勢借力,旅游品質進一步提升。緊緊圍繞“紅色+綠色”的旅游發(fā)展思路,用好用活政策資源,積極全面推進“旅游強鎮(zhèn)”戰(zhàn)略,打造集文化體驗、傳統(tǒng)村落、生態(tài)休閑等多主題為一體的旅游平臺。

  這一年,我們牢牢聚焦鎮(zhèn)域面貌升檔升級。立足“美麗鷺鄉(xiāng)、幸福勐統(tǒng)”定位,積極推進生態(tài)文明建設,堅持人居環(huán)境整治和生態(tài)環(huán)境保護雙線并行、同推共進,鎮(zhèn)域環(huán)境不斷改善。一是以“七改三清”為主抓手,統(tǒng)籌推進農村垃圾、污水、廁所專項整治,構建“戶集——村運——鎮(zhèn)處”的垃圾分級處理模式,垃圾收處實現(xiàn)集中處置;殯葬改革工作扎實推進,強化殯葬行業(yè)服務管理,火化率保持100%;大力推進“廁所革命”,完成農村戶廁改造550座;堅持政府主導、各村主責、民眾主體,以村規(guī)民約為引導,積極發(fā)動群眾開展人居環(huán)境提升行動,生態(tài)美、環(huán)境美、城鎮(zhèn)美、鄉(xiāng)村美、山水美、人文美為一體的“六美鄉(xiāng)村”格局初具雛形。二是深度踐行“在發(fā)展中保護、在保護中發(fā)展”的生態(tài)理念,藍天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)卓有實效,生態(tài)環(huán)境質量持續(xù)改善。河(湖)長制工作推進有力,以“清五亂”專項行動為主攻方向,河湖庫渠水域岸線環(huán)境面貌持續(xù)提升。嚴守生態(tài)保護紅線,完成天然林保護建設項目13萬畝,公益林保護建設項目10489畝,林業(yè)資源保護取得實效。綠水青山生態(tài)效益充分顯現(xiàn),“山清水秀、天藍地綠”生態(tài)空間逐步建成。

  這一年,我們牢牢聚焦發(fā)展格局擴展擴容。牢固樹立“大項目快發(fā)展、小項目慢發(fā)展、沒項目難發(fā)展”的理念,把重大項目建設作為實現(xiàn)高速高質高效發(fā)展的核心任務和重要支撐,強化政策保障,搶抓建設時間節(jié)點,以高質量的項目投資改善基礎設施條件、帶動高質量發(fā)展。

  這一年,我們牢牢聚焦民生紅利普及普惠。堅持在發(fā)展中保障和改善民生,善謀民生之利、勤解民生之憂,改革發(fā)展成果惠及更多人民群眾。一是落實惠民政策,切實做到應保盡保。20xx年共計發(fā)放自然災害救助34.6萬元、撫恤補助127萬元、臨時救助40.31萬元。二是著力強農惠農,精準落實補助政策。20xx年通過“農補系統(tǒng)”兌付耕地地力保護補貼333.85萬元、實際種糧農民一次性補貼48.38萬元、森林生態(tài)效益補償資金8.156萬元、退耕還林補貼90萬元、天然林停伐補助131.1477萬元、農機購置補貼13.978萬元。三是聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展,著力增進民生福祉。20xx年全鎮(zhèn)實際到位統(tǒng)籌整合涉農資金358.9萬元,覆蓋農村危房改造項目、雨露計劃項目、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目,為全鎮(zhèn)脫貧攻堅有序銜接鄉(xiāng)村振興工作提供有力保障。四是加強社會主義核心價值觀引領作用,建立健全村規(guī)民約,大力推動移風易俗,文明鄉(xiāng)風逐步形成;積極培育、培養(yǎng)特色民俗活動,農家書屋、村組活動場所配備完善,基層群眾精神文化生活日益豐富。

  這一年,我們牢牢聚焦社會氛圍和諧和美。緊緊圍繞治理體系和治理能力現(xiàn)代化的總目標,逐步建成立體化社會治安防控體系,平安社區(qū)建設向實向深向細推進,影響社會安定的問題得到有效防范、化解、管控,群眾安全感和滿意度進一步提升。一是建立網(wǎng)格化社會綜合治理體系,充分調動群防群治力量,完善矛盾糾紛調處和安全風險評估預警機制,強化重點行業(yè)、重點區(qū)域、重點人員隱患排查,年內未發(fā)生影響重大的社會治安事件。二是普法工作扎實推進,通過設點宣傳、普法課堂、觀看直播等方式深化開展宣傳教育活動,持續(xù)推動法治宣傳教育在基層社會全面延伸。充分發(fā)揮司法平臺效用、著力提升司法服務水平,為基層民眾提供免費法律援助20次、辦理人民調解案件80件。三是深入開展命案防控專項整治工作,在全鎮(zhèn)范圍內組織開展地毯式大摸底大排查,進行全面、深入、細致地摸排矛盾糾紛化解、預防“民轉刑”敏感活動,堅持問題導向、預防在先、處置在前,積極構筑治安防控體系,確保經(jīng)濟社會平安穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。

  勐統(tǒng)鎮(zhèn)20xx年度整體支出績效自評得分92.45分,總體評價為好。

  四、存在的問題和整改情況

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  1.年初預算不夠細化,年內預算調整資金較大,預算編制的合理性有待進一步提高。

  2.內控制度有待完善,財務管理有待加強。

  3.預算績效申報時,部分績效目標未完全細化分解為具體工作任務,績效指標不夠清晰。

  4.資產(chǎn)保存不夠完整,部分資產(chǎn)賬實不相符,部分資產(chǎn)無法使用但未及時進行報廢處理。

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  1.加強財政預算管理,細化預算指標,提高預算科學性。預算編制前根據(jù)年度內單位可預見的工作任務,確定單位年度預算目標,將預算指標精細化,科學合理編制預算。年度預算編制后,根據(jù)實際情況,定期做好預算執(zhí)行分析,掌握預算執(zhí)行進度,有效控制預算調整額度。強化預算支出管理,保障重點支出,控制一般性支出,嚴格按照預算控制“三公經(jīng)費”,努力降低行政成本。

  2.完善內部控制制度,加強財政監(jiān)督機制建設。不斷完善內部控制機制,有效進行日常財務管理,強化財務重大事項的監(jiān)控,加強會計基礎工作和財會隊伍建設,提高財務管理水平,嚴格財政資金支出審核程序,確保財政資金安全。

  3.在今后的預算績效申報時,在財政和相關部門的配合下,將全年工作任務細化分解為具體的工作目標,并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標。

  4.嚴格按照《昌寧縣財政局 昌寧縣機關事務管理局關于印發(fā)等3個實施細則的通知》(昌財發(fā)〔20xx〕72號)文件要求執(zhí)行資產(chǎn)購置、處置,結合本鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際建立健全固定資產(chǎn)管理辦法,將資產(chǎn)管理的責任落實到有關部門和個人,做到定期清查,建立和完善固定臺賬及識別卡,加強固定資產(chǎn)內部調撥制度,對達到報廢條件的固定資產(chǎn)按相關制度申請?zhí)幹茫猿智趦節(jié)約的原則對配置不合理的資產(chǎn)進行調配,做到資產(chǎn)賬實相符、資產(chǎn)保存完整、防止資產(chǎn)流失,資產(chǎn)配置合理。

  五、績效自評結果應用

  一是積極落實反饋整改制度。及時將項部門整體支出績效情況、存在問題及相關建議反饋。針對發(fā)現(xiàn)的問題,逐一下達整改,積極整改,制定整改方案,增強績效評價工作的約束力。

  二是積極落實結果報告制度。財政部門將部門整體支出績效評價和重點專項支出績效評價情況,綜合存在的問題、評價等級和相關建議形成匯報材料,向鎮(zhèn)黨委、政府報告,為決策提供參考。

  三是積極落實與預算安排結合制度。組織開展預算安排工作會議,落實信息公開制度。按照預算信息公開的有關規(guī)定,加強社會和輿論監(jiān)督,提高財政資金使用透明度,具體方式和公開范圍按照政府信息公開的有關規(guī)定執(zhí)行。

  六、主要經(jīng)驗及做法

  勐統(tǒng)鎮(zhèn)開展部門整體支出績效評價工作,首先成立績效評價小組,制定評價目標和范圍,然后通過績效自評,填寫自評指標體系評分表,形成自評報告上報上級主管部門。通過績效評價可以對部門整體投入、支出及產(chǎn)生的最終效果進行客觀、公正的衡量比較和綜合評估,以便制定更完善的管理體系,較好的完成各項工作目標。

  七、其他需說明的情況

  無其他需說明情況。

部門整體支出績效評價自評報告范文 篇13

  根據(jù)黨組辦公室統(tǒng)一要求和安排,對我校教師績效工資實施情況進行了調研,現(xiàn)將調研情況報告如下:

  一、基本情況

  1、本次調研采取召開教師座談會、問卷調查、個別訪談等形式,先后對教務處、德育處、語文、數(shù)學、綜合教研組進行了調查研究,共召開座談會5場,訪談黨員、教師22人次,發(fā)放調查問卷40份。通過對學校績效工資實施情況整體狀態(tài)的梳理,特別是針對績效工資獎勵部分使用情況存在的問題進行了深度思考,面對面,心貼心向廣大教師尋計問策,對下一步做好學?冃ЧべY如何更好的體現(xiàn)“三個有利于”(即:有利于學校發(fā)展、有利于教師專業(yè)成長、有利于調動教師工作積極性)有了更加清晰的認識。

  2、我校教師績效工資按照基礎性占70%,獎勵性占30%,其中獎勵性績效工資主要體現(xiàn)工作量和實際貢獻等因素,包括班主任津貼和干部津貼,學校根據(jù)實際情況確定分配方案和辦法,并于20__年在制定二次分配方案時以教職工大會為載體,由校委會提出草案,在充分征求教職工意見的基礎上,教職工大會通過后形成方案,即:按照教師職稱情況扣除30%的績效工資,即月扣除570--820元左右,共計2.4萬元左右作為月績效考核金,并根據(jù)工作開展情況每月按照570元、580元兩個檔次進行分檔考核發(fā)放,班主任、學校中層干部另外考核發(fā)放班主任和中層津貼(班主任津貼中有自治區(qū)和本市配套資金)。

  3、教師績效考核的內容主要是完成學校規(guī)定的崗位職責和工作任務的實績,包括師德和教育教學、出勤等方面的實績?冃ЧべY制打破了舊的分配模式,教師產(chǎn)生了一定的工作壓力和危機感,進修學習和教學工作產(chǎn)生了動力,大大提高了承擔教學課時、班主任工作等的自主性,合理的競爭機會和公平的競爭條件,增強了教師參加管理、主動承擔教學任務以及進行教學改革的意識。但有的教師認為獎勵性績效工資30%中,扣出班主任津貼、超課時津貼以及領導職務津貼及其它支出部分,所剩不多的考核總量再來考核我們,沒拿多少,并且劃檔差別不大,老教師因職稱較高月扣除較多,而年輕教師職稱低月扣除項少,然而所有教師一個標準、一同考核,導致職稱較高的教師無法感覺到辛勤付出的回報,而年輕教師不用很努力卻能得到一定獎勵,對調動全體教師工作積極性的作用出現(xiàn)弱化,個別教師認為干多干少一個樣,對于考核不在乎,導致學校在教學、教研、德育等諸多工作方面存在滯后,嚴重影響了學校教育教學改革和發(fā)展。

  二、存在的問題

 。ㄒ唬┛冃ЧべY考核體系的構建存在不合理。一是對不同人員對學校的貢獻不同,但是只拉開10元的差距,無法調動教師工作積極性,拉開多大差距為適宜的把握上需要調整。二是對行政人員工作量確定方面如何把握缺乏政策依據(jù)。三是對不同職稱等級的教師按照30%扣除績效工資,如何最大限度發(fā)揮績效工資的實施能夠體現(xiàn)“三個有利于”,即有利于學校發(fā)展、有利于教師專業(yè)成長、有利于大多數(shù)教師利益?四是績效工資的實施未真正實現(xiàn)競崗取酬、多勞多酬、優(yōu)績優(yōu)酬,所以完善落實績效工資制度的關鍵在于建立科學合理并且行之有效的績效工資考核體系。

  (二)教師對績效工資政策還存在著誤解。大多數(shù)的教師認為就是拿我們自已的錢,來考核我們,很多老師都在算自己獎勵性績效工資是否拿夠了,誤認為中層崗位津貼、超課時費是從自己獎勵性績效工資中擠出來的,把骨干教師和行政人員推到了普通教師的對立面,學校為了平衡只有犧牲管理人員的利益,管理人員工作量大,報酬少,奉獻多。

 。ㄈ┛冃ЧべY對發(fā)揮調動教師工作、學習積極性方面作用不明顯。教師總體待遇的提高,呼喚我們必須全面加強教師業(yè)務素質的培養(yǎng),一方面教師的待遇得到了提高,另一方面教師隊伍的整體素質沒有明顯改變,教師的師德師風、教學業(yè)務能力、教研能力還不能滿足社會對優(yōu)質教育的需求。此方案對教學成績突出、教研工作出色、工作任務重的教師沒有合理的獎勵;對工作不在狀態(tài)、成績差、心思不在教學上的教師沒有明顯的懲罰,績效工資的實施在扭轉這一局面方面的作用發(fā)揮非常有限。

  三、原因分析

  1、對績效工資政策的宣傳不到位。長期以來學校對開展績效工作的目的和意義宣傳不到位,教師不能全面、正確、深入理解績效考核方案。

  2、學校領導班子缺乏肯硬骨頭、碰硬動真格的決心。有得過且過的想當前隱藏內容免費查看法,總害怕動作大了,會影響教師穩(wěn)定,殊不知在溫水中煮的青蛙,失去了奮斗、進取的上進之心,沒有一整套完整的獎優(yōu)罰劣的措施和辦法,將嚴重影響學校的改革和發(fā)展。

  四、對策建議

  1、提高思想認識。成立由支部書記為組長的學校績效工資考核評價工作領導小組,研究制定符合學校的績效考核方案。

  2、全面準確加大績效工資實施方案的宣傳。一要全面理解?冃ЧべY的實行是我國分配制度的一項重大改革,績效工資是新的分配體制,70%是基礎性績效工資,30%是獎勵性績效考核。二要正確理解。30%只是一個口徑,不是一個獎勵性標準,不是工資,是獎金。應先獎勵給學校,在由學校獎勵給優(yōu)秀的教師。分配原則于績效掛鉤,不能將30%理解為用自己的錢獎勵自己或獎勵別人,要按照“競崗取酬、多勞多酬、優(yōu)績優(yōu)酬”的原則,三要深入理解。其新的考核機制需要一個逐步完善的過程,不能求全責備,只要符合“三個有利于”的機制就是可行的機制,通過加大宣傳力度,教師才能真正認識、理解績效工資政策,支持和參與績效工資政策改革。

  3、制定科學合理的績效考核方案。為實現(xiàn)績效工資的實施能夠最大限度的發(fā)揮“三個有利于”的作用,實施績效工資要注意以下幾個方面:

  (1)教師之間適當拉開了業(yè)務檔次,有利于職稱的評定和聘任,便于教師能上能下,減少管理過程的后遺癥,消除了許多管理環(huán)節(jié)和扯皮現(xiàn)象,提高了學校管理效率和管理效益。

  (2)由于學校工作的復雜性瑣碎性,在管理上千頭萬緒,不好量化,所以方案應從簡,再分配績效工資時黨員干部講風格、比貢獻、制定方案時應做到粗線條、小差距、易操作。原則上將獎勵性績效工資,按照每人每月不超過300元標準作為考核部分,并注意以下事項:一是學校領導班子成員和教師,教師和工勤崗分開考核;二是班主任津貼的發(fā)放,按照班主任崗位職責履行情況,進行單獨考核劃檔;三是教師業(yè)務考核和班主任考核每個檔次之間差距在50元范圍內并逐步拉大;四是中層以上兼職干部的津貼加業(yè)務考核金一般可略高于班主任考核總績效,但月考核浮動在50元范圍內。五是切實要做好獎優(yōu)罰劣工作,對工作有突出貢獻、善于鉆研業(yè)務有成果的教師要拿出一定資金進行獎勵,對工作不在狀態(tài)的要扣除相應績效金。六是要適當考慮工作量大、課時重教師,給予一定的獎勵,提高他們工作的幸福感和滿足感。

  總之,績效工資的實施體現(xiàn)了黨和政府對廣大教師的關心,體現(xiàn)了教育優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位,我們要把立德樹人作為工作的根本出發(fā)點和落腳點,切實肩負起為黨育人,為國育才的神圣使命,把教師績效工資改革作為學校改革發(fā)展的重要起點,不斷加強教師隊伍建設,提高教師專業(yè)化素養(yǎng),努力打造一批有理想信念、有道德情操、有扎實學識、有仁愛之心的“四有”好老師隊伍,努力辦老百姓家門口優(yōu)質的教育資源,為新疆社會穩(wěn)定和長治久安做出應有的貢獻。

部門整體支出績效評價自評報告范文 篇14

  根據(jù)《樂山市市中區(qū)財政局關于20xx年績效評價整改及公開的通知》要求,區(qū)退役軍人事務局20xx年認真落實財政部門績效管理工作要求,針對《20__年部門項目支出績效評價報告》存在的相關問題,加強工作部署,認真開展自查整改,提出相應的整改措施及時整改,不斷優(yōu)化改進績效管理工作,有效推動各項工作落實,F(xiàn)將涉及績效評價主要問題的整改情況報告如下:

  一、績效評價存在的問題

  在績效自評過程中,我單位民生項目績效管理存在:事前績效評估、績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價、結果運用等工作還需加強。項目經(jīng)費控制數(shù)項目績效管理存在:1、單位機關經(jīng)費運行偏緊。2、業(yè)務工作任務較重,工作經(jīng)費開支較大,導致經(jīng)費不足申請追加業(yè)務專項經(jīng)費的情況。

  二、整改措施

  針對項目績效自評存在的問題,我單位積極采取措施,分別從以下幾個方面落實整改。

  (一)加強培訓學習。20xx年,我局充分認識了績效管理工作的重要意義,為加強績效管理工作的開展,對財務人員和業(yè)務經(jīng)辦人員加強培訓,特別是針對《預算法》、《行政事業(yè)單位會計制度》等學習培訓,規(guī)范部門預算收支核算,切實提高部門預算收支管理水平。我局在加強內部學習培訓的同時,積極參加區(qū)財政局組織的績效管理業(yè)務培訓,不僅要求財務人員參加,同時組織業(yè)務股室一同參加,不斷促進財務人員和業(yè)務人員提升績效管理能力和水平。

 。ǘ┩晟瓶冃е笜藥臁檫M一步提高績效目標設置的科學性和可操作性,我局在開展20xx年度績效目標申報工作的同時,積極組織各資金使用股、室根據(jù)項目特點,認真梳理代表性強、可操作性強的績效指標,更新完善我局績效指標庫,為以后年度績效目標申報工作提供更好地參考。

  (三)加強績效運行監(jiān)控。我局在加強預算執(zhí)行進度管理,督促資金使用股室加快項目實施進度的同時,嚴格按照相關要求,啟動了績效運行監(jiān)控工作,及時掌握項目資金支出進度和績效目標實現(xiàn)情況,并針對監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題及時整改,確保財政資金切實發(fā)揮效益。

 。ㄋ模┘訌娊Y果應用。將20xx年度績效自評結果作為編制部門20xx年度預算和調整政策的重要依據(jù),同時加大各類資金統(tǒng)籌使用力度、保障重大項目、規(guī)范我局預算管理、提高依法理財水平、提高預算公開透明度等重點,為扎實做好20xx年部門預算工作奠定堅實基礎。

部門整體支出績效評價自評報告范文 篇15

  一、項目基本情況

  20xx年5月4日三屆市委第108次常委會議提出市委黨!盃巹(chuàng)全省州市最好黨校”的目標,要求20xx年年底前完成新校址改造建設項目規(guī)劃設計等前期工作,20xx年初完成招標并開工建設,20xx年7月1日前搬入新校址辦學。市委黨校搬遷建設工作正式啟動。保山市委黨校搬遷項目占地131.6畝(87668.12平方米),總建筑面積45735.55平方米,其新建筑面積19352.05平方米,修繕改造面積26383.5平方米,項目建設主體為中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校,實施主體為市永昌投資開發(fā)(集團)有限公司。項目總投資24534.58萬元。建設規(guī)模為能容納1200人同時在校教學培訓、500人同時在校食宿。20xx年12月28日項目正式開工建設。20xx年9月下旬,利用原有建筑物改造建設部分基本完工,具備辦學基本條件,市委黨校正式搬遷到新校址辦學。同時繼續(xù)推進遷建項目新建部分建設工作。實施保山市委黨校整體異地搬遷建設項目,是市委貫徹落實全國全省黨校工作會議精神的重要舉措,項目建成后,將使保山市委黨;A設施建設滯后、辦學條件落后的狀況得到徹底改變,一舉成為全省基礎設施一流州市黨校。

  搬遷建設項目工程內容:搬遷建設項目工程量清單圖紙所包含內容,工程承包范圍:新建工程(其中:新建1#學員公寓3534.33㎡,新建2#學員公寓5923.19㎡,新建3#學員公寓5621.72㎡,新建拓展訓練館2490.27㎡,新建報告廳494.18㎡,新建廁所20.61㎡,新建公廁178.58㎡,新建公廁基礎(后已拆除)176㎡,新建消防水泵房149.53㎡,新建配電室98.5㎡,新建休息室235.22㎡。)、弱電智能化工程及室外道路,修繕、拆除、裝修、室外景觀等。建設資金2.45億元,20xx年支付5000萬元。

  二、項目績效自評工作開展情況

  根據(jù)《保山市財政局關于20xx年財政支出績效評價有關事項的通知》(保財預〔20xx〕95號)要求,精心組織,保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃,明確評價組織實施及要求;二是由分管領導召集相關業(yè)務科室安排部署,確保自評結果真實、準確、客觀,禁止弄虛作假;三是明確任務分工,加強督促指導。按照項目資金誰使用,誰負責的原則,由市委黨校財務科負責績效評價的組織實施和監(jiān)督,以各項目主管科室為主開展績效評價工作,參照績效評價指標體系,認真準備相關資料,深入客觀進行分析評價,高質量地完成項目績效評價工作。成立了績效自評工作組,明確任務分工,壓實工作責任,認真準備相關資料,圍繞項目目標,深入客觀進行分析評價,高質量地完成項目績效自評工作。

  三、項目績效實現(xiàn)情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

  1.項目資金到位情況。

  預算安排資金5000萬元,實際到位資金5000萬元。

  2.項目資金執(zhí)行情況。

  根據(jù)20xx年度預算安排,20xx年黨校遷建項目建設資金項目經(jīng)5000萬元,全部用于支付搬遷建設工程款20xx年已執(zhí)行完畢。

  3.項目資金管理情況。

  一是按項目方案、項目資金使用時間表完成了財政下達的項目預算;二是嚴格執(zhí)行內控制度、會計核算制度等相關管理制度,確保項目預算資金按用途做到?顚S,杜絕違規(guī)使用資金;三是加強跟蹤問效,提高資金使用效率。

 。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r

  1.產(chǎn)出指標完成情況

  數(shù)量指標:搬遷建設項目工程已基本完成,建筑面積131.6畝。

  時效指標:20xx年完工,按時完工;項目預算進度執(zhí)行率100%。均已完成。

  成本指標:每項工作開展的各種經(jīng)費支出不超預算安排,已完成。

  2.效益指標完成情況

  社會效益指標:該項目的建設使黨;A設施實現(xiàn)歷史性跨越,進一步豐富培訓形式,切實推動黨校工作不斷邁上新臺階,為黨的建設和發(fā)展,國家的經(jīng)濟和社會發(fā)展,提供堅強的政治和組織保證、有才保證和智力支持,其社會效益十分重大。

  可持續(xù)影響指標:改善辦學環(huán)境和條件,擴大了辦學空間,改善了校內的學習、工作和生活環(huán)境。

  3.滿意度指標完成情況

  服務對象滿意度指標:讓學員和人民群眾對我校建設滿意。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  20xx年度如期完成了項目預算,基本達到了績效目標。五、績效自評結果

  20xx年黨校遷建項目建設資金項目經(jīng)費,立項依據(jù)充分,績效目標合理且清晰明確;項目管理機制健全、措施保障有力,全面、按時完成各項績效指標,有效促進部門履職績效目標的實現(xiàn);相關政策落實到位;項目資金及時、全額撥付到位;資金使用合規(guī),會計核算規(guī)范,財務控制有效;項目完成及時;項目質量及節(jié)支增效措施明顯,符合年度預算目標,項目社會效益顯著,服務對象滿意度較高,有效推進了部門績效目標的實施。項目績效自評等級為:優(yōu)秀。

  六、結果公開情況和應用打算

  按要求及時公開本單位部門預算、決算和財政支出績效評價情況,接受社會監(jiān)督。

  在以后的工作中增強單位的績效評價主體責任意識。切實加強項目整改落實,推動績效評價結果與預算安排相結合,加大評價結果向社會公開的力度。

  七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

  (一)經(jīng)驗:一是組織領導到位。成立了以單位主要領導為組長,各科室負責人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預算績效管理的相關制度。制定了本單位預算績效管理的工作計劃,按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標。對項目預算資金進行績效跟蹤,扎實開展預算績效自評工作。三是規(guī)范項目管理。嚴格按照財政局有關規(guī)定與我校財務規(guī)定執(zhí)行,專項經(jīng)費實行項目管理、專項核算、?顚S谩K氖墙∪椖抗芾碡熑沃。不斷增強項目執(zhí)行的嚴肅性和約束力,加大對項目的跟蹤管理力度,努力保障項目順利實施。

 。ǘ﹩栴}和建議

  1.存在問題:績效評價工作水平有待提升。

  2.建議:市財政局繼續(xù)加強對各部門申報項目的指導,使項目編制更加符合績效評價相關要求,適時開展培訓,提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作,重要意義的認識,牢固樹立績效管理理念,同時進一步提高績效評價工作方式、方法,將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

  八、其他需說明的問題

  無。

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