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預算績效管理自評報告

發(fā)布時間:2024-03-24

預算績效管理自評報告(精選3篇)

預算績效管理自評報告 篇1

  根據縣人大常委會《關于全面推行財政預算績效管理,開展預算績效管理監(jiān)督考核工作的決定》要求,我局對20xx年度預算績效監(jiān)督考核進行自查,自查評分99.5分,現(xiàn)將具體情況匯報如下:

  一、認真貫徹文件精神,扎實做好財務基礎工作

  4月24日召開黨組會議,學習楊肇暉縣長在全縣財政預算績效管理工作會議上的講話和縣人大副主任周后鵬在全縣財政預算績效管理監(jiān)督考核啟動儀式上的講話,研究調整局財政預算績效管理監(jiān)督考核領導小組成員,制訂財政預算績效管理監(jiān)督考核工作實施方案。

  4月28日上午召開局全體干部職工大會,組織學習《預算法》和《湖南省行政事業(yè)性收費管理條例》及湖南省第九屆人民代表大會常務委員會公告(第67)號預算審查監(jiān)督條例。公布了財務管理制度、財務會審制度、財務公開制度和專項資金管理制度及財政預算績效管理監(jiān)督考核工作實施方案。匯報了1-3月財務收支情況。通過學習,全局干部職工一致認為,嚴格執(zhí)行財政預算是加強對部門監(jiān)督的具體體現(xiàn),是依法監(jiān)督《預算法》等法律法規(guī)貫徹落實的有效方式,這不僅是一項單純的工作,而且是一個重大的經濟問題和政治問題,有利于發(fā)揮預算功能,加強財政監(jiān)督,進一步促進民主理財、依法理財、規(guī)范財務管理,還能進一步提高了財務管理水平和資金使用效益。

  7月16日上午召開全體干部職工大會,由曾惠文同志匯報1-6月財務收支情況,黨組書記、局長周少濤同志在會上總結了上半年財務收支工作所取得的成績和存在的問題,對下一步財務收支工作提出要求,針求干部職工意見。

  今年來,局黨組書記、局長周少濤同志每季度聽取財務專管員匯報財務情況1次,局黨組班子聽取財務情況匯報3次,分管財務領導月月聽取財務情況匯報,組織干部職工學習財經法律法規(guī)4次,聽取干部群眾對財務管理的意見,解決群眾反應的問題,調動了干部職工的工作積極性,推動了我局各項工作的開展。

  二、強化組織領導,切實推進創(chuàng)優(yōu)活動開展

  1、加強組織領導。局黨組專門成立了嚴格執(zhí)行財政預算和嚴格財務管理創(chuàng)優(yōu)活動領導小組,組長由黨組書記、局長周少濤擔任,副組長由局黨組成員:張智彬、孫毅、柳正強、張勇、曾大立擔任,成員:彭桂新、曾惠文、戴連喜。對照創(chuàng)優(yōu)活動的要求,仔細自查,認真研究,制定具體方案。

  2、加強人員培訓。開展創(chuàng)優(yōu)活動,對全局干部職工和財務專管員提出了更高的素質要求,局黨組一方面加強組織全局干部職工對財經法律法規(guī)的學習,另一方面加強督促財務專管員學習,除參加縣財政局、縣會計核算中心、縣國庫支付局統(tǒng)一組織的業(yè)務培訓外,還要主動自學政治與業(yè)務,促進創(chuàng)優(yōu)活動的開展。

  3、加強制度約束。以本局現(xiàn)有的經費支出為依托,厲行節(jié)約,嚴格控制,針對管理薄弱環(huán)節(jié),如交通費、招待費、水電費等方面存在的問題,按照財務管理制度約束規(guī)范,盡量做到公車不私用,公款不亂用。

  三、采取有力措施,確保創(chuàng)優(yōu)活動取得實效

 。ㄒ唬┡崿F(xiàn)收支計劃科學化

  1、堅持按程序編制收支計劃。根據局上年度財務收入及支出情況,本著量入為出的原則做出了今年收支計劃,黨組書記、局長周少濤同志主持召開局黨組和干部職工大會,專題研究了20xx年度財務收支計劃,并征求干部群眾意見,使收支計劃既公開又接近實際。

  2、堅持收支計劃準確。20xx年財務收入計劃分五大類,14個子項目,預算收入為360.3萬元,縣財政撥入經費360.3萬元。實際收入1-10月1406.47萬元,其中:縣財政撥入經費1406.47萬元;財務支出計劃也分六大類,25個子項目,預算支出為1406.47萬元根據縣委、縣人大常委要求,收入支出基本做到沒有大的突破。

 。ǘ┡崿F(xiàn)收支法律

  1、嚴格依法組織收入。年初先由我局申報收入計劃,后由縣稅費統(tǒng)征辦統(tǒng)一征收,沒有列入統(tǒng)征辦征收的項目由聯(lián)礦責任人負責征收到位,做到應收盡收,收入合法。

  2、嚴格執(zhí)行預算。我局嚴格按照報縣人大的收支預算計劃,沒有違反規(guī)定擴大支出范圍,提高支出標準,改變收支計劃用途,做到支出合理。

  3、嚴格堅持收支兩條線。規(guī)范收支行為,不坐支,不公款私存,收入及時入庫。

  4、嚴格加強專項資金管理。?顚S,專款工程支出由會計核算中心專戶支出。

  5、嚴格實行政府采購。采購使用資金均嚴格實行了政府采購申報制度。

 。ㄈ┡崿F(xiàn)管理規(guī)范化

  1、建立和健全財務管理制度。結合深入開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動,對局機關原有管理制度進行討論修改完善,將原22項制度修訂為30項。建立健全了財務管理、財務公開、財務會審制度,新增專項資金管理制度,將4項制度制成公示牌,在局辦公室上墻公開,并編印成冊,發(fā)至全局人員。

  2、財務人員合法上崗。局黨委經常督促財務專管員加強學習,做到政治合格、業(yè)務熟悉、紀律嚴明,按時參加縣財政局組織的財經法律法規(guī)學習,及時辦理會計證年檢等手續(xù)。

  3、報賬程序和手續(xù)齊全。按照上級文件規(guī)定,報賬時票據手續(xù)齊全,均按照縣會計核算中心的要求辦理。

  4、執(zhí)行財務會審制度。財務會審按月進行,支出票據經主管財務領導簽字,財務會審組會審通過,再加蓋財務會審印章后方可入賬報銷。財務會審印章由局黨組成員管理。

  5、堅持財務公開制度。堅持每季初在全體干部會上公開上一季度的財務收支情況,并將財務公開的有關賬、表張貼在會議室創(chuàng)優(yōu)活動園地,接受監(jiān)督。

 。ㄋ模┡崿F(xiàn)資金高效化

  牢固樹立節(jié)支增效意識,按照“量入為出、保證重點、兼顧公平、壓減一般、收支平衡”的原則,根據上級有關厲行節(jié)約減少非生產性支出的規(guī)定,堅持節(jié)儉辦事,嚴格控制開支范圍和開支標準,優(yōu)先保證工作正常運轉需要,把有限的資金用在刀刃上,用在局里正常運轉上來。

  四、其他需要說明的情況

 。ㄒ唬叭苯涃M情況說明:

  自20xx年機構改革以來,由于職能劃轉,我局新增防汛抗旱指揮部、抗震救災指揮部、防災減災指揮部、森林防火指揮部,公務接待需求增加,故20xx年預算公務接待費為10萬元,比上年5萬元增加5萬元,增加100%。1-10月公務接待費已開支6.2261萬元,完成年計劃的62.26%,沒有公務用車購置及運行費,沒有因公出國(境)費用預算。

 。ǘ┗局С銮闆r說明:

  20xx年1-10月基本支出為1505.26萬元,20xx年1-10月基本支出為944.83萬元,相比同期增加560.43萬元。增加原因是因為機構改革后,我局新增加了應急、救災、防汛抗旱及森林消防等職能,同時也增加了相應的配套資金,由于國庫支付時間延誤,導致我局20xx年中央和省級下?lián)芫葹馁Y金近500萬元到20xx年以后才支付成功,故導致20xx年基本支出大幅高于去年同期。

  今年來,我局在開展嚴格執(zhí)行財政預算和嚴格財務管理創(chuàng)優(yōu)活動中盡管做了大量的工作,取得了一定成效,但離縣人大常委會的要求還存在一定差距。從現(xiàn)在起,決心嚴格按照上級的規(guī)定,從嚴要求,加強管理,確保嚴格執(zhí)行財政預算和財務管理目標實現(xiàn)。

預算績效管理自評報告 篇2

  一、學院20xx年項目預算基本情況

  20xx年學院項目預算共36項,金額8917.73萬元。其中大部分項目都較好的完成了年初項目績效目標,資金很好的發(fā)揮了效益。由于疫情防控,我院20xx年外事交流費用未支出。由于資金撥付時間問題,省社科基金項目0.1萬元、省級20xx年支持市縣科技創(chuàng)新和科學普及專項資金(科技特派員專項經費)10萬元,將在20xx年抓緊支出,并完成項目績效目標,使資金盡快產生效益。

  二、預算績效基礎工作管理情況

 。ㄒ唬┪以焊叨戎匾曨A算績效管理,主要領導和分管領導就推進預算績效管理作出批示,并召開院黨委會議研究,成立了專門的預算績效管理領導小組,并制定了邯鄲職業(yè)技術學院預算績效管理制度,并印發(fā)了相關文件和通知:【邯鄲職業(yè)技術學院關于成立預算績效管理工作領導小組的通知】、【邯鄲職業(yè)技術學院項目預算績效管理工作計劃】、【邯鄲職業(yè)技術學院預算績效管理辦法(試行)】、【邯鄲職業(yè)技術學院關于全面實施項目預算績效目標管理的通知】、【邯鄲職業(yè)技術學院關于20xx項目績效評價工作通知】。

 。ǘ┪以涸陬A算管理方面樹立了以全面預算管理、績效評價管理、審批制度管理和審核制度管理為主要內容的管理理念,使我校的財務工作從單純的申請資金、記賬、出納為主的報賬型的工作方式,逐步轉向事前參與決策、事中管理控制、事后績效評價的新型財務管理模式,有效使用資金,為學院長遠發(fā)展提供堅實支撐。

  三、預算績效目標管理情況

  預算績效管理是指以提高學院資金使用效益為目標,將績效管理貫穿預算編制、預算審查、預算執(zhí)行、決算等環(huán)節(jié),包括預算績效目標管理、預算績效跟蹤管理、預算績效評價及結果運用等。

  預算歸口系部處室,負責審核、匯總、具體開展本部門的預算績效管理工作,負責制定本部門預算績效管理的有關制度、工作計劃、配套措施等。組織實施本部門的預算績效管理工作,按照規(guī)定組織編制本部門的項目支出績效目標,協(xié)助學院編制中長期規(guī)劃績效目標和學院整體支出績效目標。

  績效目標應當實行事前績效評估管理,對項目立項必要性、實施可行性、績效目標合理性、投入經濟性、籌資合規(guī)性、可持續(xù)性等進行論證評估,以提高決策的科學性和精準性。績效目標應符合如下要求:

 。ㄒ唬┲赶蛎鞔_?冃繕艘蠂窠洕蜕鐣l(fā)展規(guī)劃、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并與相應的預算支出范圍、方向、效果緊密相關。

 。ǘ┚唧w細化?冃繕藨攺臄盗俊①|量、成本和時效等方面進行細化,盡量進行定量表述,不能以量化形式表述的,采用定性的分級分檔形式表述。

 。ㄈ┖侠砜尚。編制績效目標要經過調查研究和科學論證,目標要符合客觀實際。

 。ㄋ模藴士茖W。績效指標的設定時應參考一定的標準,如歷史標準、行業(yè)標準、計劃標準等。

  20xx年按照年度工作要求,我院一體化平臺項目庫所有項目都開展了績效目標管理,基本達到了預期績效目標。

  四、績效監(jiān)控管理情況

  績效運行監(jiān)控管理是指圍繞確定的績效目標,通過動態(tài)或定期采集項目管理信息和績效運行信息,對績效目標預期實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度開展“雙監(jiān)控”,及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運行中的問題,促進績效目標順利實現(xiàn)。

  我院20xx年對一體化平臺項目庫所有項目都開展了績效監(jiān)控。定期采集績效運行的信息并進行匯總分析,建立起經費管理內部監(jiān)測機制,對偏離績效目標、預期無效項目及時提出糾正或調整意見要求。學校各預算系部處室按照批復的績效目標組織預算執(zhí)行,并根據設定的績效目標開展了績效跟蹤、績效自評。

  五、績效評價管理情況

  我院預算績效評價按照實施評價主體分為預算系部處室自評、工作組或專家組審核、領導小組評價和報上級再評價。20xx年度對一體化平臺項目庫所有項目都開展了績效評價。

  首先,年度預算執(zhí)行完畢和預算項目實施完成后,預算項目實施系部處室應對照事先批復的預算績效目標,開展績效自評,并形成相應自評報告,按要求時間報送領導小組辦公室。

  其次,領導小組辦公室在系部處室自評基礎上,按照年度績效評價工作計劃,選取重點項目進行再評價,再評價由領導小組事先成立的工作組或專家組對系部處室報送的績效自評報告進行審核評分,根據評分結果確定為優(yōu)、良、中、差等4個等次,最后報領導小組審議。

  最后,對于跟蹤和評價結果達到“良”及以上的項目,可繼續(xù)支持;對于跟蹤和評價結果為“中”的項目,相應系部處室應及時進行整改,并考慮從緊安排下一年度項目資金預算。經督促未整改的項目,應及時報學院批準后停撥、凍結預算額度或收回未整改到位的資金;對于跟蹤和評價結果為“差”的項目,應及時報學院批準后予以調整或撤銷。

  六、輿論宣傳引導情況

  我院將國家、省、市以及市財政局相關預算績效管理制度進行了各種形式的宣傳,并開展了績效評價工作業(yè)務培訓,積極參加市財政局、市教育局組織的預算績效管理會議,并及時傳達會議精神。

  我院預算績效管理工作整體效果較好,績效目標履職效益較高,評價結果均得到較好應用,預算績效管理工作考核自評分為95分。

  我院預算績效管理工作雖然取得一定成績,但還有很多需要改進的地方,主要有:輿論宣傳引導工作有待提高,部分系部處室認識高度需要進一步提高;預算績效的管理工作、預算績效考核的方式方法都有待提高;日常運行監(jiān)控較為薄弱等等。

  我們一定總結好20xx年項目績效管理工作的經驗和教訓,爭取明年能夠把這項工作做得更好,也希望財政局、教育局等上級部門進一步加大培訓和指導力度。

預算績效管理自評報告 篇3

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。根據全年工作目標任務,于年初編制預算320000元,作為20xx年全年3個村基層組織活動和公共服務運行補助資金。經人大審議批復后下達資金。

 。ǘ╉椖靠冃繕恕0凑疹A算編制要求,完成全鄉(xiāng)20xx年全年3個村基層組織活動和基礎設施維修維護,確保村級組織正常運行。

 。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性。永和基層組織活動和公共服務運行經費項目,主要為永和鄉(xiāng)3個村基層組織活動和基礎設施維修維護等,與項目資金申報相符,合理可行。

  二、項目實施及管理情況

 。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況。

  1.資金計劃及到位。

  該項資金預算經人大審議后于20xx年3月通過石財專項(基)116號下達120000元辦公費,石財專項(基)117號下達200000元維修維護費,共到位320000元與計劃一致,到位率為100%,及時率為100%。

  2.資金使用。

  截止績效自評時,該項目已完成20xx年度3個村日常運行及基礎設施維修維護,共支付資金320000元。資金開支范圍、標準、支付進度、支付依據等均合規(guī)合法,資金支付與預算相符。

 。ǘ╉椖控攧展芾砬闆r。該項目支出符合財務管理制度,做到了?顚S。支付時嚴格按照要求審核審批并及時撥付到位。并及時對收支進行會計核算及賬務處理。

  (三)項目組織實施情況。該項目由專人負責組織實施,收到下達資金時一次性將資金轉入村集體賬戶中。流程符合相關規(guī)定。

  三、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。該項目在規(guī)定時間內完成了3個村的正常運行及基礎設施維修維護。與項目計劃目標一致,任務量完成100%、質量標準合格率100%、進度計劃完成率100%、成本控制達標率100%。

 。ǘ╉椖啃б媲闆r。該項目有利于促進村級服務管理正常運行運轉,有效保障了村基礎設施的正常使用。該項目的`實施受到了廣大干部群眾的一致好評。

  四、問題及建議

 。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}。

  無。

 。ǘ┫嚓P建議。

  無。

  五、其他需要說明的問題或者事項

  無。

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